PDA

View Full Version : Phân bổ công cụ dụng cụ



Minh Suoi
14-07-2011, 09:00 AM
Các bạn ơi cứu giúp mình với !
Trước kia TSCD với nguyên giá là 5.000.000 đc coi là TSCD còn bây giờ luật đã thay đổi là 10.000.000 trở lên vậy các công cụ của cty mình như bàn ghế,máy tính, máy in, thì đưa vào phân bổ công cụ dụng cụ nhưng mình vẫn chưa hiểu nhiều về cách phân bổ các bạn giúp mình với được không vậy cảm ơn nhiều

kiennghiep
14-07-2011, 09:00 AM
Khi nhập kho ccdc: Nợ 153 / Có 111,112,331....
Khi xuất dùng ccdc: Nợ TK 142, 242 / Có 153
Khi phân bổ: Nợ 627,641,642 / Có 142,242
Đối với trường hợp phân bổ 1 lần thì đưa toàn bộ giá trị ccdc đó vào chi phí
Đối với trường hợp phân bổ thành nhiều lần thì tiến hành lập bảng phân bổ, sau đó phân bổ dần theo các tháng

Huỳnh Liên
14-07-2011, 09:00 AM
Trường hợp phân bổ ccld không có quy định mức phân bổ cụ thể như khấu hao, mà bạn tự phân bổ theo tình hình và khả năng tài chính của đơn vị mình. Cách HT giống như bạn Kiennghiep.

Võ Dũng Sĩ
14-07-2011, 09:00 AM
Tôi thấy các bạn có lẽ hơi nhầm ở yêu cầu của bạn cần giúp!
Theo tôi trường hợp này:
Hạch toán giảm ccdc mà trước đây là TSCĐ (do dưới 10trđ)
Nợ 214/Có 211
Nợ 242/Có 211
Số dư nợ 242 lập bảng phân bổ tiếp ít nhất là 02 năm.
Các bạn thấy đúng hông?

tho moc
14-07-2011, 09:00 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Võ Dũng Sĩ
Tôi thấy các bạn có lẽ hơi nhầm ở yêu cầu của bạn cần giúp!
Theo tôi trường hợp này:
Hạch toán giảm ccdc mà trước đây là TSCĐ (do dưới 10trđ)
Nợ 214/Có 211
Nợ 242/Có 211
Số dư nợ 242 lập bảng phân bổ tiếp ít nhất là 02 năm.
Các bạn thấy đúng hông?


Cũng tùy thôi, nếu Dthu nhiều thì kết chuyển nhiều, Dthu ít thì k/c ít. năm rồi chỗ tôi có 1 số CCDC kết chuyển 1 lần hết luôn.

nguyễn mai
14-07-2011, 09:00 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi kiennghiep
Khi nhập kho ccdc: Nợ 153 / Có 111,112,331....
Khi xuất dùng ccdc: Nợ TK 142, 242 / Có 153
Khi phân bổ: Nợ 627,641,642 / Có 142,242
Đối với trường hợp phân bổ 1 lần thì đưa toàn bộ giá trị ccdc đó vào chi phí
Đối với trường hợp phân bổ thành nhiều lần thì tiến hành lập bảng phân bổ, sau đó phân bổ dần theo các tháng



theo mình TSCD khi không đủ điều kiện là tscd chuyển thành ccdc thì không hạch toán nơ tk 153.do đây không phải ccdc mới nguyên nhập kho mà vốn ccdc này vẫn đang được sử dụng. do đó hạch toán giảm tscd phần giá trị còn lại cho toàn bộ vào 142 hoặc 242. tùy thời gian sử dụng và giá trị còn lại để phân bổ vào chi phí theo từng kỳ. nếu giá trị còn lại ít thì hạch toán vào chi phí trong kỳ luôn.
khi giảm tscd:
nợ tk 214
nợ tk 142, 242/có tk 211
khi phân bổ
nợ tk 627,641,642/có tk 142,242

Quang Kim Son
14-07-2011, 09:00 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi nguyễn mai
theo mình TSCD khi không đủ điều kiện là tscd chuyển thành ccdc thì không hạch toán nơ tk 153.do đây không phải ccdc mới nguyên nhập kho mà vốn ccdc này vẫn đang được sử dụng. do đó hạch toán giảm tscd phần giá trị còn lại cho toàn bộ vào 142 hoặc 242. tùy thời gian sử dụng và giá trị còn lại để phân bổ vào chi phí theo từng kỳ. nếu giá trị còn lại ít thì hạch toán vào chi phí trong kỳ luôn.
khi giảm tscd:
nợ tk 214
nợ tk 142, 242/có tk 211
khi phân bổ
nợ tk 627,641,642/có tk 142,242


Nguyễn Mai thân mến. Đã dùng đến tên tài khoản CCDC mà sao không liên quan đến tài khoản 153 hả bạn? Theo cách bạn nghĩ là không đúng rồi. Mặt dù tài sản đang sử dụng nhưng giá trị không đảm bảo là một TSCĐ (đã dùng) thì phải chuyển thành CCDC giá trị còn lại của tài sản đó. Như vậy bạn phải hạch toán:
Nợ TK 153 (giá trị còn lại)
Nợ TK 214 (giá trị đã khấu hao)
Có TK 211 (Nguyên giá TS khi đưa vào sử dụng)

trang thuy
14-07-2011, 09:00 AM
Mình đồng ý với ý kiếncủa bạn nguyen mai. sử dụng TK 153 khi có Nhập - xuất kho CCDC, còn đây là đang sử dụngnên không cần phải chuyển qua TK 153 mà vào thẳng TK 142/242 luôn

phongvan
14-07-2011, 09:00 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi nguyễn mai
theo mình TSCD khi không đủ điều kiện là tscd chuyển thành ccdc thì không hạch toán nơ tk 153.do đây không phải ccdc mới nguyên nhập kho mà vốn ccdc này vẫn đang được sử dụng. do đó hạch toán giảm tscd phần giá trị còn lại cho toàn bộ vào 142 hoặc 242. tùy thời gian sử dụng và giá trị còn lại để phân bổ vào chi phí theo từng kỳ. nếu giá trị còn lại ít thì hạch toán vào chi phí trong kỳ luôn.
khi giảm tscd:
nợ tk 214
nợ tk 142, 242/có tk 211
khi phân bổ
nợ tk 627,641,642/có tk 142,242


Nếu giá trị còn lại của TSCD nhỏ thì có thể dua truc tiep vao chi phi ma ko can qua 627,641,642
Nơ TK 214
Nợ TK 627,641,642: Giá trị còn lại(nếu nhỏ)
Có TK 211

Huong SHC
14-07-2011, 09:00 AM
Các bạn cho mình ý kiến nhe!
Tuần trước cơ quan thuế kiểm tra sổ sách của công ty mình, người kiểm tra nói với mình như thế này: CCDC mua về đã trả hết tiền thì được coi là tài sản của công ty mình rồi thi không phải xuất sang TK 142, 242 nữa mà phân bổ trực tiếp trên TK 153.
Theo các bạn thì như vậy có đúng không?

yeuketoan09
14-07-2011, 09:00 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Huong SHC
Các bạn cho mình ý kiến nhe!
Tuần trước cơ quan thuế kiểm tra sổ sách của công ty mình, người kiểm tra nói với mình như thế này: CCDC mua về đã trả hết tiền thì được coi là tài sản của công ty mình rồi thi không phải xuất sang TK 142, 242 nữa mà phân bổ trực tiếp trên TK 153.
Theo các bạn thì như vậy có đúng không?


Theo em thì đấy là phân bổ 1 lần chứ nhỉ?

member0608
14-07-2011, 09:00 AM
Chẳng lẽ CCDC có giá trị 2triệu và đã thanh toán xong, đang sử dụng thì vẫn được xem là TSCD ah. Mình nghĩ Bạn nên làm công văn gửi lên Cục Thuế để xem họ trả lời thế nào. Phải có công văn cụ thể mới được.

nhatminh0528
14-07-2011, 09:00 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Huong SHC
Các bạn cho mình ý kiến nhe!
Tuần trước cơ quan thuế kiểm tra sổ sách của công ty mình, người kiểm tra nói với mình như thế này: CCDC mua về đã trả hết tiền thì được coi là tài sản của công ty mình rồi thi không phải xuất sang TK 142, 242 nữa mà phân bổ trực tiếp trên TK 153.
Theo các bạn thì như vậy có đúng không?


Mình không đống ý với câu trả lời này vì:
- Khi XK CCDC cho SXKD: Nếu giá trị CCDC không lớn, tính vào CPSXKD 1 lần thì ghi
Nợ 154,241,642,627
Có 153
- Nếu CCDC lớn phải sử dụng cho nhiều kỳ SXKDthì phải phân bổ nhiều lần vào CPSXKD và khi XK CCDC sẽ ghi:
Nợ 142 (SD dưới 1 kỳ KD)
Nợ 242 (SD trên 1 kỳ KD)
Có 153
- Khi phân bổ CCDC xuất dùng cho từg kỳ KT ghi:
Nợ 154, 241, 642...
Có 242

member0608
14-07-2011, 09:00 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi nhatminh0528
Mình không đống ý với câu trả lời này vì:
- Khi XK CCDC cho SXKD: Nếu giá trị CCDC không lớn, tính vào CPSXKD 1 lần thì ghi
Nợ 154,241,642,627
Có 153
- Nếu CCDC lớn phải sử dụng cho nhiều kỳ SXKDthì phải phân bổ nhiều lần vào CPSXKD và khi XK CCDC sẽ ghi:
Nợ 142 (SD dưới 1 kỳ KD)
Nợ 242 (SD trên 1 kỳ KD)
Có 153
- Khi phân bổ CCDC xuất dùng cho từg kỳ KT ghi:
Nợ 154, 241, 642...
Có 242


Mình đồng ý với nhatminh. Phải xác định là TSCD hay CCDC theo các quyết định và thông tư của BTC nhé.

haivan06
14-07-2011, 09:00 AM
minh cung lam nhu vay

buinguyenco
14-07-2011, 09:00 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Huong SHC
Các bạn cho mình ý kiến nhe!
Tuần trước cơ quan thuế kiểm tra sổ sách của công ty mình, người kiểm tra nói với mình như thế này: CCDC mua về đã trả hết tiền thì được coi là tài sản của công ty mình rồi thi không phải xuất sang TK 142, 242 nữa mà phân bổ trực tiếp trên TK 153.
Theo các bạn thì như vậy có đúng không?


CQT nào nói như thế vậy bạn? Đem QĐ 15 nói chuyện với CQT. Nói như CQT thì 153 phải có bảng phân bổ rồi, pó tay! Song, do trị giá CCDC quá nhỏ, khi sử dụng có thể kết chuyển trực tiếp sang chi phí.

Lesen113
14-07-2011, 09:00 AM
Bạn Minhsuoi than mến: nếu Hóa đơn đầu vào của bạn dưới 10.000.000đ bạn có thể cho vào TK 142 phân bổ 12tháng. Còn trên 10.000.000đ ban cho vào 242 phân bổ tùy vào giá trị của bạn tối đa la 48 tháng bạn nhé
khi phân bổ
nợ tk 627,641,642/có tk 142,242

buinguyenco
14-07-2011, 09:00 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Lesen113
Bạn Minhsuoi than mến: nếu Hóa đơn đầu vào của bạn dưới 10.000.000đ bạn có thể cho vào TK 142 phân bổ 12tháng. Còn trên 10.000.000đ ban cho vào 242 phân bổ tùy vào giá trị của bạn tối đa la 48 tháng bạn nhé
khi phân bổ
nợ tk 627,641,642/có tk 142,242


Bạn dựa vào đâu để xác định trên 10.000.000 đưa vào 242? Máy laptop 24.000.000 mình phân bổ 12 tháng cũng có vấn đề gì đâu.
Ở đây, việc hạch toán vào 142 hay 242 không dựa vào quy định nào mà do kế toán căn cứ vào tính chất CCDC đó dùng ở khâu nào và tình hình hoạt động của DN thôi.
Mong các bạn góp ý thêm!

Phuongjsc
14-07-2011, 09:00 AM
Bạn nào có mẫu bảng phân bổ công cụ dụng cụ cho mình xin với. Mail: phuong.jsc09@gmail.com. Cảm ơn các bạn nhiều.

hoctapnd
14-07-2011, 09:00 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Huong SHC
Ở đây, việc hạch toán vào 142 hay 242 không dựa vào quy định nào mà do kế toán căn cứ vào tính chất CCDC đó dùng ở khâu nào và tình hình hoạt động của DN thôi.
Mong các bạn góp ý thêm!


Mình đồng ý với ý kiến của bạn nhưng nếu CCDC trên 10.000.000 của bạn với thời gian sử dụng dài thì đưa vào TSCĐ chứ sao để CCDC nhỉ?