PDA

View Full Version : Xuất kho hàng hóa làm tài sản cố định



nguyenha10
26-08-2011, 04:26 PM
mọi người có thể giúp em định khoản vấn đề này được không ạ : xuất kho hàng hóa làm tài sản cố định hữu hình,giá xuất kho 14 triệu,thuế GTGT10%. Tài sản đưộc tài trợ từ quỹ đầu tư phát triển
thanks mọi người nhìu

dtmai
26-08-2011, 04:26 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi nguyenha10
mọi người có thể giúp em định khoản vấn đề này được không ạ : xuất kho hàng hóa làm tài sản cố định hữu hình,giá xuất kho 14 triệu,thuế GTGT10%. Tài sản đưộc tài trợ từ quỹ đầu tư phát triển
thanks mọi người nhìu


bạn ơi hàng hóa gì mà lại chuyển thành TSCD được vậy

dtmai
26-08-2011, 04:26 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi nguyenha10
mọi người có thể giúp em định khoản vấn đề này được không ạ : xuất kho hàng hóa làm tài sản cố định hữu hình,giá xuất kho 14 triệu,thuế GTGT10%. Tài sản đưộc tài trợ từ quỹ đầu tư phát triển
thanks mọi người nhìu


nếu tài sản đó thỏa mãn là TSCDHH thì bạn định khoản như sau:
a, Nợ TK 211
Có TK 156
b, Nợ TK 411
Có TK 414

tinhbuonkt
26-08-2011, 04:26 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi dtmai
nếu tài sản đó thỏa mãn là TSCDHH thì bạn định khoản như sau:
a, Nợ TK 211
Có TK 156
b, Nợ TK 411
Có TK 414


cái này có cần xuất HĐ hok bạn? Tiền thuế không hoạch toán lun sao? hay xuất ntn? thanks

loboglory
26-08-2011, 04:26 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi tinhbuonkt
cái này có cần xuất HĐ hok bạn? Tiền thuế không hoạch toán lun sao? hay xuất ntn? thanks


Theo TT 129 thì có phải xuất bạn ạ, theo phần B, mục 1.3!

Theo mình sẽ hạch toán như sau:
a,
Nợ TK 211
Có TK 333
Có TK 511

Nợ TK 632
Có TK 156

b, (bạn dtmai hạch toán ngược!!!)
Nợ TK 414
Có TK 411

Mọi người cho ý kiến nhé!

Vuhanh19
26-08-2011, 04:26 PM
Mình thấy cách của bạn Loboglory vậy là ok lắm rùi các bạn ah

bendoihiuquanh
26-08-2011, 04:26 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi loboglory
Theo TT 129 thì có phải xuất bạn ạ, theo phần B, mục 1.3!

Theo mình sẽ hạch toán như sau:
a,
Nợ TK 211
Có TK 333
Có TK 511

Nợ TK 632
Có TK 156

b, (bạn dtmai hạch toán ngược!!!)
Nợ TK 414
Có TK 411

Mọi người cho ý kiến nhé!


Theo mình Có TK 512

omai90
26-08-2011, 04:26 PM
theo minh thi dinh khoan the nay
a.
No tk 632
Co tk 156
b.
No tk 211
Co tk 3331
co tk 511

nguyenha10
26-08-2011, 04:26 PM
em cảm ơn mọi người
h thì em biết định khoản ra sao rồi
iu mọi người lắm
em định khoản như thế này có được ko ah
Bút toán 1 : xuất kho:
Nợ TK 632 : 14
Có TK 156 : 14
Bút toán 2 : TSCĐ tăng:
Nợ TK 211 : 15.4
Có TK 512 : 14
Có TK 333.1 : 1.4
Bút toán 3 : kết chuyển nguồn vốn
Nợ TK 414 : 14
Có TK 411 : 14

hoakiemtoan
26-08-2011, 04:26 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi nguyenha10
em cảm ơn mọi người
h thì em biết định khoản ra sao rồi
iu mọi người lắm
em định khoản như thế này có được ko ah
Bút toán 1 : xuất kho:
Nợ TK 632 : 14
Có TK 156 : 14
Bút toán 2 : TSCĐ tăng:
Nợ TK 211 : 15.4
Có TK 512 : 14
Có TK 333.1 : 1.4
Bút toán 3 : kết chuyển nguồn vốn
Nợ TK 414 : 14
Có TK 411 : 14


Bạn ghi tăng nguyên giá tài sản cố định thêm 1.4 rồi thuế GTGT được khấu trừ thì làm sao gh tăng nguyên giá được, trong khi TSCD dùng vào sản xuất thì bạn phải Nợ 133 để khấu trừ nếu bạn xuất hóa đơn có thuế.
Theo mình trường hợp này tiêu dùng nội bộ cho sản xuất bạn chỉ cần phiếu xuất kho thôi hoặc hóa đơn phần thuế bỏ trống, phần này mình có thể giải trình bên thuế một cách dể dàng mà.
bạn nên bỏ bút toán Có 3331 : 1.4
Thân

nguyenha10
26-08-2011, 04:26 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi hoakiemtoan
Bạn ghi tăng nguyên giá tài sản cố định thêm 1.4 rồi thuế GTGT được khấu trừ thì làm sao gh tăng nguyên giá được, trong khi TSCD dùng vào sản xuất thì bạn phải Nợ 133 để khấu trừ nếu bạn xuất hóa đơn có thuế.
Theo mình trường hợp này tiêu dùng nội bộ cho sản xuất bạn chỉ cần phiếu xuất kho thôi hoặc hóa đơn phần thuế bỏ trống, phần này mình có thể giải trình bên thuế một cách dể dàng mà.
bạn nên bỏ bút toán Có 3331 : 1.4
Thân


như vậy thì cụ thể viết các bút toán như thế nào,bạn giúp mình luôn nha
thanks bạn nhìu lắm

tuyetvothan
26-08-2011, 04:26 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi dtmai
bạn ơi hàng hóa gì mà lại chuyển thành tscd được vậy


ko trả lời mà lại cứ hỏi vặn hòai thế này thì sao người ta hỏi để làm gì. Hàng hóa chuyển làm tscđ thì có mà đầy như: Máy vi tính có đủ tiêu chuẩn là tscđ, bàn ghế, tủ, két, ôtô,xe máy, tủ lạnh, tivi,điều hòa nhiệt độ. Cứ đủ tiêu chuẩn là tacđ là được rùi. Hơi bị tò mò và bất lịch sự tí xíu nha.sorry

nguyen lam ngoc
26-08-2011, 04:26 PM
mình nghĩ làm như bạn tổng kết lại là đúng đấy. nếu đây được coi như bán hàng nội bộ thì mình phải làm thuế đầu ra 3331, còn 133 mình được khấu trừ khi mua rồi có điều khi kê hóa đơn thì dòng thuế mình cũng không hiểu ghi tn(hay đây chỉ áp dụng khi trả lương hoặc thưởng cho nv bằng sản phẩm), theo TT129.
"2.4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng và tiêu dùng nội bộ:
a) Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì phải lập hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo."

nice day

nguyenha10
26-08-2011, 04:26 PM
thanks mọi người nhìu lắm
ah,em còn 1 vấn đề này nữa: xuất kho gửi bán lô hàng giá thực tế 180 triệu,hoá đơn GTGT. Giá bán chưa thuế 200,thuế suất thuế GTGT 10% ,chi phí vận chuyển thuê ngoài DN chịu,hoá đơn GTGT : giá chưa thuế 3.6 triệu,thuế GTGT 5% đã thanh toán bằng tiền mặt
mọi người giúp em nha
thanks mọi người nhìu lắm. iu mọi người nhất:1luvu:

nguyen lam ngoc
26-08-2011, 04:26 PM
mới là "gửi bán" thì chưa thể ghi nhận doanh thu được. nên mình nghĩ chắc chỉ ghi
Nợ tk 157: 180
Có tk 155; 180
còn chi phí vận chuyển thì cho vào 641.

còn nghiệp vụ trên thì ko cho thuế vào khi định khoản bạn ạ. nếu đây là TSCĐ xuất dùng cho SXKD mà chịu thuế

nguyenha10
26-08-2011, 04:26 PM
oh
thanks bạn nhìu
nếu TH trên ko cho thuế vào thì chỉ ghi N 211/ C 156 thôi đúng ko?
hay vẫn phải ghi nhận doanh thu nội bộ,tức là ghi xuất kho N 632/ C156
rùi ghi nhận tăng TSCĐ : N 211/ C 512

nguyen lam ngoc
26-08-2011, 04:26 PM
bạn vẫn phải ghi nhận giá vốn và cho nó vào phần "tiêu dùng nội bộ"
Nợ tk 632
có tk 156
Nợ 211
Có 512
bạn tham khảo thêm quyển sách này nhé" kế toán doanh nghiệp, lý thuyết và bài tập"_2008 do thầy Nguyễn Văn Công trường đại học KTQD, viết rõ ràng và dễ hiểu lắm
nice day!:015:

HOANGNAM
26-08-2011, 04:26 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi bendoihiuquanh
Theo mình Có TK 512


Chính xác ! Đây là trường hợp tiêu dùng nội bộ.

nguyenha10
26-08-2011, 04:26 PM
tớ vẫn còn 1 vấn đề muốn hỏi
tớ có 1 bài như thế này:
câu 4: xuất kho gửi bán 1 lô hàng giá thực tế 180,hoá đơn GTGT. Giá bán chưa thuế 200,thuế GTGT 10% chi phí vận chuyển thuê ngoài doanh nghiệp chịu,hoá đơn GTGT : giá chưa thuế 3,6 triệu,thuế GTGT 5% đã thanh toán bằng tiền mặt
câu 6:nhận được thông báo của ngân hàng bên mua thanh toán đủ tiền hàng ở nghiệp vụ 4

theo như đề bài trên thì ở câu 4 tớ đã phải ghi nhận doanh thu chưa? hay chỉ ghi xuất kho rùi đến c6 mới ghi nhận doanh thu
tớ mới làm như thế này, các bạn giúp tớ nha:
c4:
N 632: 180
C 156 : 180
chi phí vận chuyển
N 641 : 3.6
N 133: 0.18
C 111: 3.78
c6:
N 112 : 220
C 511 : 200
C 333.1 : 20

giúp t nốt lấn này nhé,bọn tớ đang học nguyên lý kế toán mà cô thì nghỉ suốt,thế nên toàn bọn tớ tự mày mò mà học thui
tớ sẽ mua quyển sách mà Nguyen Lam Ngoc bảo
thanks bạn nhìu nha

bendoihiuquanh
26-08-2011, 04:26 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi nguyenha10
tớ vẫn còn 1 vấn đề muốn hỏi
tớ có 1 bài như thế này:
câu 4: xuất kho gửi bán 1 lô hàng giá thực tế 180,hoá đơn GTGT. Giá bán chưa thuế 200,thuế GTGT 10% chi phí vận chuyển thuê ngoài doanh nghiệp chịu,hoá đơn GTGT : giá chưa thuế 3,6 triệu,thuế GTGT 5% đã thanh toán bằng tiền mặt
câu 6:nhận được thông báo của ngân hàng bên mua thanh toán đủ tiền hàng ở nghiệp vụ 4

theo như đề bài trên thì ở câu 4 tớ đã phải ghi nhận doanh thu chưa? hay chỉ ghi xuất kho rùi đến c6 mới ghi nhận doanh thu
tớ mới làm như thế này, các bạn giúp tớ nha:
c4:
N 632: 180
C 156 : 180
chi phí vận chuyển
N 641 : 3.6
N 133: 0.18
C 111: 3.78
c6:
N 112 : 220
C 511 : 200
C 333.1 : 20

giúp t nốt lấn này nhé,bọn tớ đang học nguyên lý kế toán mà cô thì nghỉ suốt,thế nên toàn bọn tớ tự mày mò mà học thui
tớ sẽ mua quyển sách mà Nguyen Lam Ngoc bảo
thanks bạn nhìu nha


xuất kho gửi bán 1 lô hàng giá thực tế 180,hoá đơn GTGT. Đề bài ghi hóa đơn GTGT, tức là đã lập hóa đơn rồi cho nên bạn phải ghi nhận doanh thu ở c4.

bendoihiuquanh
26-08-2011, 04:26 PM
Bạn hạch toán như sau :
C4
Bán hàng :
N 131 : 220
C 511 : 200
C 3331 : 20
Giá vốn
N 632 : 180
C 156 : 180
Chi phí vận chuyển
N 641 : 3.6
N 133 : 0.18
C 111 : 3.78
C6
Khách hàng thanh toán = TGNH
N 112 : 220
C 131 : 220
:015:

tanphuc
26-08-2011, 04:26 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi loboglory
Theo TT 129 thì có phải xuất bạn ạ, theo phần B, mục 1.3!

Theo mình sẽ hạch toán như sau:
a,
Nợ TK 211
Có TK 333
Có TK 511

Nợ TK 632
Có TK 156

b, (bạn dtmai hạch toán ngược!!!)
Nợ TK 414
Có TK 411

Mọi người cho ý kiến nhé!


Theo TT 129 "b) Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng."
Định khoản như bạn thì
b, (bạn dtmai hạch toán ngược!!!)
Nợ TK 414
Có TK 411
làm gì mà có bút toán chuyển nguồn

nguyen lam ngoc
26-08-2011, 04:26 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi nguyenha10
tớ vẫn còn 1 vấn đề muốn hỏi
tớ có 1 bài như thế này:
câu 4: xuất kho gửi bán 1 lô hàng giá thực tế 180,hoá đơn GTGT. Giá bán chưa thuế 200,thuế GTGT 10% chi phí vận chuyển thuê ngoài doanh nghiệp chịu,hoá đơn GTGT : giá chưa thuế 3,6 triệu,thuế GTGT 5% đã thanh toán bằng tiền mặt
câu 6:nhận được thông báo của ngân hàng bên mua thanh toán đủ tiền hàng ở nghiệp vụ 4

theo như đề bài trên thì ở câu 4 tớ đã phải ghi nhận doanh thu chưa? hay chỉ ghi xuất kho rùi đến c6 mới ghi nhận doanh thu
tớ mới làm như thế này, các bạn giúp tớ nha:
c4:
N 632: 180
C 156 : 180
chi phí vận chuyển
N 641 : 3.6
N 133: 0.18
C 111: 3.78
c6:
N 112 : 220
C 511 : 200
C 333.1 : 20

giúp t nốt lấn này nhé,bọn tớ đang học nguyên lý kế toán mà cô thì nghỉ suốt,thế nên toàn bọn tớ tự mày mò mà học thui
tớ sẽ mua quyển sách mà Nguyen Lam Ngoc bảo
thanks bạn nhìu nha


tớ nghĩ chưa thể ghi nhận doanh thu ngay từ NV4 được vì đây mới là hàng gửi bán, dù bạn có xuất hóa đơn nhưng nếu họ không chấp nhận số hàng đó. họ hoàn toàn có thể trả lại và ghi trả bạn hóa đơn. chỉ đến NV6 họ đồng ý thì mình mới có thể ghi nhận được doanh thu chứ.

loboglory
26-08-2011, 04:26 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi tanphuc
Theo TT 129 "b) Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng."
Định khoản như bạn thì
b, (bạn dtmai hạch toán ngược!!!)
Nợ TK 414
Có TK 411
làm gì mà có bút toán chuyển nguồn


Bạn đọc lại đề bài nhé!

huynhthanh110287
26-08-2011, 04:26 PM
mình cũng nghĩ như chị Hoa vậy
a/Nợ 632: 14
Có 156: 14
b/Nợ 211: 14
Có 512: 14
c/Nợ 414: 14
Có 411: 14

nguyenha10
26-08-2011, 04:26 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi nguyen lam ngoc
tớ nghĩ chưa thể ghi nhận doanh thu ngay từ NV4 được vì đây mới là hàng gửi bán, dù bạn có xuất hóa đơn nhưng nếu họ không chấp nhận số hàng đó. họ hoàn toàn có thể trả lại và ghi trả bạn hóa đơn. chỉ đến NV6 họ đồng ý thì mình mới có thể ghi nhận được doanh thu chứ.


nếu vậy thì ở NV4 chỉ gi nhận giá vốn hàng bán ,coi như đó là 1 bút toán xuất kho : N 632:180 / C 156: 180
hay là phải xuất sang kho 157 rùi ghi nhận giá vốn hàng bán

bendoihiuquanh
26-08-2011, 04:26 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi nguyen lam ngoc
tớ nghĩ chưa thể ghi nhận doanh thu ngay từ NV4 được vì đây mới là hàng gửi bán, dù bạn có xuất hóa đơn nhưng nếu họ không chấp nhận số hàng đó. họ hoàn toàn có thể trả lại và ghi trả bạn hóa đơn. chỉ đến NV6 họ đồng ý thì mình mới có thể ghi nhận được doanh thu chứ.


Để rõ hơn mình bổ sung thêm TK 157. Khi khách hàng đã nhận hàng thì DN đã chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua rồi ->>> ghi nhận doanh thu là hoàn toàn hợp lý. Trường hợp bên bán trả hàng về do yếu tố nào đó thì sẽ hạch toán ghi giảm doanh thu.
Còn ở c6 chỉ thuộc về việc thanh toán. Giả sử khach hàng nhận hàng, 4 tháng sau mới thanh toán (lúc này mới ghi nhận doanh thu có còn hợp lý không) hoặc trong trường hợp xấu khách hàng mất khả năng thanh toán thì không ghi nhận doanh thu á???:015:

bui quoc khanh
26-08-2011, 04:26 PM
Cho mình hỏi> Đơn vị minh là đơn vị sự nghiệp có thu, trước không lập thẻ tài sản. Nay theo yêu cầu phải lập thẻ tài sản cố định. Mình đang không hiểu phải ghi số liệu cột năm khấu hao và mức khấu hao thế nào. Vì tài sản của mình trước đây tính theo hao mòn thì số năm tính theo 351 khác đến năm 2006 đổi sang tính theo 206 . và khi sửa chữa lớn tăng giá trị không đánh giá lại nên không thay đổi năm đưa vào sử dụng.
Vì vậy nếu tính kể từ khi đưa vào sử dụng thì đã quá thời hạn khấu hao theo quy định. Nhưng hiện tại vẫn còn giá trị phải khấu hao.
Như vậy cột năm kháu hao phải ghi thể nào và giá trị khấu hao sẽ được tính bằng bao nhiêu.

Bạn nào biết chỉ cho tớ với nhé. Xin cảm ơn:

Vuhanh19
26-08-2011, 04:26 PM
Uhm nhỉ, bọn mình quên mất phần thuế này rồi nhỉ.
Hi hi mình nghĩ nếu ghi hóa đơn thì phần thuế GTGT để trống. Cám ơn bạn nhiều nhé.

haxuyen
26-08-2011, 04:26 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi nguyenha10
thanks mọi người nhìu lắm
ah,em còn 1 vấn đề này nữa: xuất kho gửi bán lô hàng giá thực tế 180 triệu,hoá đơn GTGT. Giá bán chưa thuế 200,thuế suất thuế GTGT 10% ,chi phí vận chuyển thuê ngoài DN chịu,hoá đơn GTGT : giá chưa thuế 3.6 triệu,thuế GTGT 5% đã thanh toán bằng tiền mặt
mọi người giúp em nha
thanks mọi người nhìu lắm. iu mọi người nhất:1luvu:


Theo mình sẽ hạch toán như sau:
- Khi XK gửi bán lô hàng hạch toán:
Nợ TK 157: 180
Có TK 155: 180
Đồng thời ghi nhận chi phí vận chuyển:
Nợ TK 641: 3.6
Nợ TK 133: 0.18
Có TK 1111: 3.78
- Khi đại lý đã bán được hàng, căn cứ vào bảng kê hóa đơn bán ra của hàng hóa đã bán do đại lý lập gửi về:
Nợ TK 632: 180
Có TK 157: 180
Nợ TK 131,111,112: 220
Có TK 511: 200
Có TK 3331: 20

haxuyen
26-08-2011, 04:26 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi huynhthanh110287
mình cũng nghĩ như chị Hoa vậy
a/Nợ 632: 14
Có 156: 14
b/Nợ 211: 14
Có 512: 14
c/Nợ 414: 14
Có 411: 14


Mình đồng ý với ý kiến này, chỉ bổ sung một chút đỉnh:
Nếu tài sản cố định của bạn dùng để sản xuất hàng hóa không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì khi hạch toán cả phần thuế GTGT vào nguyên giá, tức là
b/ Nợ TK 211: 15,1
Có TK 521: 14
Có TK 3331: 1,4

nguyen lam ngoc
26-08-2011, 04:26 PM
đúng là nếu làm theo dạng giải bài tập trong sgk thì làm như bạn haxuyen là đúng. vì thầy cô dạy chỉ cần nhìn thấy chữ "gửi bán" là họ chỉ cho vào 157 thôi, chứ không cho xác định doanh thu luôn đâu
nhưng nếu đọc phần "chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14" thì làm như bạn bendoihiuquanh nói là đúng
- người bán đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền vớ quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua
-người bán không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc kiểm soát hàng hóa
- doanh thu được xác định tương đối chắc chắn
-người bán đã thu được hoặc sẽ thu được lơi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng
-xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng
:015:

nguyenha10
26-08-2011, 04:26 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi nguyen lam ngoc
đúng là nếu làm theo dạng giải bài tập trong sgk thì làm như bạn haxuyen là đúng. vì thầy cô dạy chỉ cần nhìn thấy chữ "gửi bán" là họ chỉ cho vào 157 thôi, chứ không cho xác định doanh thu luôn đâu
nhưng nếu đọc phần "chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14" thì làm như bạn bendoihiuquanh nói là đúng
- người bán đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền vớ quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua
-người bán không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc kiểm soát hàng hóa
- doanh thu được xác định tương đối chắc chắn
-người bán đã thu được hoặc sẽ thu được lơi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng
-xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng
:015:


như vậy thì ghi nhận doanh thu từ lúc bắt đầu gửi đi bán đúng ko?nếu trong TH hàng ko bán đc thì sao? như vậy thì cái doanh thu ghi nhận đó là ko có thực mà

nguyen lam ngoc
26-08-2011, 04:26 PM
nếu hàng đó khách hàng không chấp nhận thì bạn lại phải ghi giảm doanh thu thôi
Nợ tk 157(155)
Có tk 632
Nợ tk 531
Nợ tk 3331
Có tk 131,111,112...
nhưng khi còn đi học thì những dạng bài tập này cô giáo bọn tớ chỉ cho ghi nhận doanh thu ở NV6 thôi. còn NV4 chỉ mới là gửi bán.

nguyenha10
26-08-2011, 04:26 PM
nếu thế thì t chỉ cần ghi nhận hàng gửi đi bán ở NV4 thôi nhi
thanks mọi người nhìu lăm
ah
t còn cái nì mún hỏi
khi làm bảng cân đối kế toán,số dư của TK 214 ( hao mòn TSCĐ ) để bên nợ với số dư âm,hay là để bên có với số dư dương?

LeCongTrieu
26-08-2011, 04:26 PM
Xuất HH chuyển sang TSCĐ là tiêu dùng nội bộ được quy định tại TT 129 (điểm 1.3, mục I, phần B). và hướng dẫn lập hoá đơn tại điểm 2.4.a, mục III, phần B. HT KT tại TK 512.

+Nếu HH này là TSCĐ phục vục cho SXKD HHDV chịu thuế GTGT, phục vục cho SXKD HHDV chịu thuế và không chịu thuế (trừ.... ) (Tiết c, điểm 1.2, mục III, phàn B TT129:
"c.1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ c.3. Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ. ...."

Nợ 211
Có 512
Nợ 133
Có 3331
+Nếu HH này là TSCĐ phục vục cho HHDV không chịu thuế GTGT:
Nợ 211
Có 512
Có 3331

Đồng thời phản ánh giá vốn:
Nợ 632
Có 156

nguyen lam ngoc
26-08-2011, 04:26 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi nguyenha10 http://www.webketoan.vn/forum/images/buttons/viewpost.gif (http://www.webketoan.vn/forum/kei-toain-tai-san-co-dinh/xuat-kho-hang-hoa-lam-tai-san-co-dinh-74078-post575451.html#post575451\)
nếu thế thì t chỉ cần ghi nhận hàng gửi đi bán ở NV4 thôi nhi
thanks mọi người nhìu lăm
ah
t còn cái nì mún hỏi
khi làm bảng cân đối kế toán,số dư của TK 214 ( hao mòn TSCĐ ) để bên nợ với số dư âm,hay là để bên có với số dư dương?


bạn để bên Nợ cho nó vào ngoặc đơn(). rồi nhớ trừ (-) bạn nhé. công (+) vào là ko cân đâu!

huechi89
26-08-2011, 04:26 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi omai90
theo minh thi dinh khoan the nay
a.
No tk 632
Co tk 156
b.
No tk 211
Co tk 3331
co tk 511


có thu tiền đâu mà có 511

ke toan chuyen nghiep
26-08-2011, 04:26 PM
Xuất hàng hoá thành tài sản cố định bạn vẫn phải xuất hoá đơn gtgt như là bán hàng hoá cho khách hàng
- Giá vốn: Nợ 632: 14
Có 156: 14
-Xuất hàng hoá thành TSCĐ ( nếu được khấu trừ thuế ) : Nợ 211: 14
Có 512: 14
Nợ 133: 1.4
Có 3331: 1.4
-Xuất hàng hoá thành TSCĐ ( nếu không được khấu trừ thuế ) : Nợ 211: 15.4
Có 512: 14
Có 3331: 1.4