PDA

View Full Version : Hạch toán khấu hao tài sản cố định như thế nào????



Dinh QVuong
20-07-2011, 08:50 PM
Em mới làm kế toán dc một thời gian nên chưa có kinh nghiệm nhiều, mong anh chị giúp đỡ em nhé. Công ty em mua mới mua một oto trị giá 173 triệu có cả thuế. em không biết phải hạch toán khấu hao tài sản cố định như thế nào??? anh chị cho em hỏi em phải tính thời gian khấu hao và tiền khấu hao mỗi tháng cho oto đấy như thế nào ạ???? mong anh chị nói thật kỹ cho em hiểu nhé. em cảm ơn mọi nguời nhiều.

Atoiz
20-07-2011, 08:50 PM
Theo mình bạn vào thư viện webketoan tìm QĐ 206 về qui định khấu hao TSCD để đọc tìm hiểu thêm.
Thân chào!

thuydung0805
20-07-2011, 08:50 PM
Em mới làm kế toán nên không rành lắm về việc khấu hao TSCD, các anh chị giúp em với!
Em không biết là phải khấu hao TSCD hàng tháng hay đến cuối năm mới khấu hao một lần? sắp hết tháng 9 chuẩn bị làm báo cáo quý mà em không biết có cần phải khấu hao hay không.
Anh chị có kinh nghiệm chỉ em với nhé!
Em cảm ơn nhiều nhiều!

pitsomit
20-07-2011, 08:50 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Dinh QVuong
Em mới làm kế toán dc một thời gian nên chưa có kinh nghiệm nhiều, mong anh chị giúp đỡ em nhé. Công ty em mua mới mua một oto trị giá 173 triệu có cả thuế. em không biết phải hạch toán khấu hao tài sản cố định như thế nào??? anh chị cho em hỏi em phải tính thời gian khấu hao và tiền khấu hao mỗi tháng cho oto đấy như thế nào ạ???? mong anh chị nói thật kỹ cho em hiểu nhé. em cảm ơn mọi nguời nhiều.


Tính khts:
- phục vụ quản lý: N642, C214
- phục vụ sx:N154, C214
- phương pháp tkh: Nguyên giá/số năm tính khấu hao = số tiền 1 năm khấu hao.
Nguyên giá/ số tháng khấu hao = số tiền khấu hao 1 tháng.
Nguyên giá là giá chưa có VAT+phí đăng kiểm+bảo hiểm

quynhtrangone
20-07-2011, 08:50 PM
Giá trị TSCĐ = Nguyên giá ( Ko VAT) + Lệ phí trước bạ + chi phí thay thế phụ tùng, lắp đặt mới.
Tính khấu hao theo tháng, quý, năm đều được. Cái đó tùy thuộc vào cách hạch toán của DN.

Dinh QVuong
20-07-2011, 08:50 PM
Mọi người cho mình hỏi, sổ sách kế toán về vấn đề liên quan đến tài sản cố định thì cần làm những gì?? sổ sách cần những những loại gì và hạch toán tài sản cố định thì làm như thế nào?? ai biết thì giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người.

thuydung205
20-07-2011, 08:50 PM
Nếu công ty bạn kinh doanh với quy mô lớn thì mình nghĩ nên khấu hao 2 là vừa.

lenamkhanh
20-07-2011, 08:50 PM
Nhờ mọi người giúp trường hợp này với:Tháng 3 năm 2008 cty mình có một công trình bị thành phố yêu cầu phá bỏ do xây dựng sai quy định và không thu hồi được gì. mình đã làm khấu hao TSCĐ này đến tháng 3/2008 nhưng mình muốn hỏi cái phần giá trị còn lại của tài sản chưa khấu hao hết thì xử lý thế nào. Giúp mình với nhé, định khoản càng chi tiết càng tốt

Vo Thi Nhan
20-07-2011, 08:50 PM
anh chị cho em hỏi, thời gian nộp quyết toán thuế TNCN la khi nao? đã có mẫu mới chưa cho em xin vơíi?cảm ơn!

lenamkhanh
20-07-2011, 08:50 PM
sao không bác nào giúp em vớí ạ???????

Thuxinh
20-07-2011, 08:50 PM
các a chị giúp e với,
cty e có mua một oto với giá 200.000.000 thuế GTGT 20.000.000(oto mua chưa thanh toán).Nhưng vì hóa đơn GTGT sai nhiều nên e quyết định không khai VAT cho HĐ này nữa. Nếu định khoản N 211 :220.000.000, C 331 : 220.000.000 thì tiền thuế GTGT lại bị đưa vào nguyên giá. But nếu không định khoản vào 211 thì nên làm thế nào? E kế toán mới vào nghề mong được các a chị giúp đỡ.

vantk
20-07-2011, 08:50 PM
Em cũng là nhân viên mới vào nghề, em đang làm đăng ký khấu hao tài sản cố đinh: công ty em mua 1 oto con vào tháng 10/2009: 800triệu, 2 xe bán tải: 800triệu đưa vào sử dụng 31/12/2009. cho em hỏi là bây giờ mới làm đăng ký khấu hao từ năm 2010 có được ko?

vantk
20-07-2011, 08:50 PM
Trong năm từ 9/2009 trở vể trước kế toán cũ hàng tháng không kê khai vật tư mua vào không có hoá đơn, jo làm BCTC mình muốn lập bảng kê một số vật tư không có hoá đơn: đá, cát, sỏi..... để sử dụng xuất cho công trình có được không?

vantk
20-07-2011, 08:50 PM
Công ty em chưa đăng ký thuế TNDN? giờ đăng ký có được không? có anh chị nào có mẫu làm ơn gửi cho em với được không? THANKS nhiều nhé! mail: vanonline2709@gmail.com

thao080977
20-07-2011, 08:50 PM
Các tiền bối ơi, làm ơn chỉ dẫn dùm e : Công ty e đăng ký KHTSCĐ theo PP Đường thẳng. Năm 2008, do mới làm, e không biết quy định về thời gian KHTSCĐ nên đã tính sai năm
(xe tải thời gian KH từ 6-10 năm mà e cho khấu hao có 5 năm).Bây giờ e làm thế nào để sửa sai ạh? (Hix sai lầm đó dẫn tới việc chi phí KH năm 2008 cao hon cả 150tr đấy ạh). Cứu e với...

hiepnt1974
20-07-2011, 08:50 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi vantk
Em cũng là nhân viên mới vào nghề, em đang làm đăng ký khấu hao tài sản cố đinh: công ty em mua 1 oto con vào tháng 10/2009: 800triệu, 2 xe bán tải: 800triệu đưa vào sử dụng 31/12/2009. cho em hỏi là bây giờ mới làm đăng ký khấu hao từ năm 2010 có được ko?


Đăng ký khấu hao nộp cho cơ quan thuế theo định kỳ năm và khi bắt đầu phát sinh tăng TSCD. Tuy nhiên do bạn mua vào tháng 12/2009 thì bạn làm luôn bản đăng ký vào đầu năm 2010 là hợp lý rồi.
Chúc vui

hiepnt1974
20-07-2011, 08:50 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi thao080977
Các tiền bối ơi, làm ơn chỉ dẫn dùm e : Công ty e đăng ký KHTSCĐ theo PP Đường thẳng. Năm 2008, do mới làm, e không biết quy định về thời gian KHTSCĐ nên đã tính sai năm
(xe tải thời gian KH từ 6-10 năm mà e cho khấu hao có 5 năm).Bây giờ e làm thế nào để sửa sai ạh? (Hix sai lầm đó dẫn tới việc chi phí KH năm 2008 cao hon cả 150tr đấy ạh). Cứu e với...


Bây giờ bạn nên làm luôn công văn gửi cơ quan thuế xin điều chỉnh lại báo cáo tài chính năm 2008. Nếu không được thì đành phải chịu phạt hành chính khoản chênh lệch này + thue TNDN phát sinh phải nộp ( nếu có ) .
Năm 2009 và 2010 bạn làm điều chỉnh trích lại là xong.

thao080977
20-07-2011, 08:50 PM
cám on a nhiều

nangcamranh
20-07-2011, 08:50 PM
Chào cả nhà.
Em là thành viên mới rất mong cả nhà giúp đỡ.Em đang làm quyết toán thuế TNDN mà có vấn này muốn tham khảo ý kiến của mọi người. Khi em xác định được số thuế phải nộp cuối năm thì số thuế tạm tính của ty em lớn số phải nộp cuối nămthì em phải hạch toán như thế nào. Rất mong câu trả lời của cả nhà.

thuychinh166
20-07-2011, 08:50 PM
Chao moi nguoi,
em cung la nhan vien ke toan moi di lam, moi nguoi cho e hoi mot chut.
công ty e la cong ty dv van chuyen khach du lich
thang 10 nam 2009 co muc mot ôt nhap khau tong tri gia la 1ti 200trieu.da dua vao su dung thang1 mo nam 2009. do moi vao nghe nen e khong biet thu tuc lam dang ki ke khai tscd de khau hao nhu the nao nen e chua nop dang ki ke khai tscd.
(cong ty e la cong ty moi thanh lap). nhung e da khau hao tscd vao cac thang 11, 12.va da nop bao cao thue tndn tam tinh. bay gio e moi lam ho so ke khai tscd va nop va van tinh khau hao tscd vao cac thang 11, 12 nam 2009 va thang 01,02 nam 2010 duoc khong a?

honghoa83
20-07-2011, 08:50 PM
Dang ky khau hao tai san co dinh
Chao cac anh chi thanh vien Webketoan

Doanh nghiep em moi thanh lap va co mot so tai san co dinh. Em phai lam nhung thu tuc gi de duoc khau hao cac tai san do. Em moi vao nghe ke toan nen khong co kinh nghiem nen rat mong som nhan duoc su giup do cua cac anh chi. Neu co the rat mong cac anh chi gui thong tin cho em ve dia chi "honghoa1983@gmail.com" dum voi a!!!

SUIN
20-07-2011, 08:50 PM
cac Bac oi giup em voi
cong ty em moi thanh lap vay tai san CD nhu may vi tinh, ban ghe dua vao su dung thi trich khau hao trong may nam

hiepnt1974
20-07-2011, 08:50 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi SUIN
cac Bac oi giup em voi
cong ty em moi thanh lap vay tai san CD nhu may vi tinh, ban ghe dua vao su dung thi trich khau hao trong may nam


Bạn mở QĐ 206/2003/QĐ-BTC tham khảo các tiêu chuẩn qui định là TSCĐ và phụ biểu quy định thời gian trích KH nhá

tambe
20-07-2011, 08:50 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Vo Thi Nhan
anh chị cho em hỏi, thời gian nộp quyết toán thuế TNCN la khi nao? đã có mẫu mới chưa cho em xin vơíi?cảm ơn!


Thời hạn nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009 đến hết ngày 31/05/2010

newaccounting
20-07-2011, 08:50 PM
Các thành viên mới vui lòng viết chữ có dấu nhé. Chữ không dấu là vi phạm nội quy, và sẽ không được trả lời!

newaccounting
20-07-2011, 08:50 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Thuxinh
các a chị giúp e với,
cty e có mua một oto với giá 200.000.000 thuế GTGT 20.000.000(oto mua chưa thanh toán).Nhưng vì hóa đơn GTGT sai nhiều nên e quyết định không khai VAT cho HĐ này nữa. Nếu định khoản N 211 :220.000.000, C 331 : 220.000.000 thì tiền thuế GTGT lại bị đưa vào nguyên giá. But nếu không định khoản vào 211 thì nên làm thế nào? E kế toán mới vào nghề mong được các a chị giúp đỡ.


Nếu hóa đơn bị sai thì bạn nên yêu cầu bên bán xuất lại hóa đơn khác. Không nên trích lung tung như vậy.

Trích nguyên văn:
vantk
công ty em mua 1 oto con vào tháng 10/2009: 800triệu, 2 xe bán tải: 800triệu đưa vào sử dụng 31/12/2009. cho em hỏi là bây giờ mới làm đăng ký khấu hao từ năm 2010 có được ko?

Theo quy định thì thời điểm trích khấu hao được tính từ thời điểm xuất kho Tài sản, công cụ vào sử dụng. Như trường hợp của bạn thì việc trích từ thời điểm 1/1/2010 chỉ lệch đi 1 ngày là chấp nhận được

Trích nguyên văn:
vantk
Trong năm từ 9/2009 trở vể trước kế toán cũ hàng tháng không kê khai vật tư mua vào không có hoá đơn, jo làm BCTC mình muốn lập bảng kê một số vật tư không có hoá đơn: đá, cát, sỏi..... để sử dụng xuất cho công trình có được không?

Vậy đối với những vật tư này nếu kế toán trước của bạn đã không phản ánh trên sổ sách kế toán rồi thì đành chịu. Bạn không thể xuất vật tư vào công trình mà không có hóa đơn. Các chi phí đó sẽ bị loại.

Trích nguyên văn:
nangcamranh
Khi em xác định được số thuế phải nộp cuối năm thì số thuế tạm tính của ty em lớn số phải nộp cuối nămthì em phải hạch toán như thế nào. Rất mong câu trả lời của cả nhà

Về vấn đề này bạn có thể tham khảo tại chuẩn mực kế toán số 17 hoặc tại địa chỉ sau:
http://www.webketoan.vn/forum/archiv...p/t-40652.html (http://www.webketoan.vn/forum/sitemap/t-40652.html)

levanninh
20-07-2011, 08:50 PM
các bạn cho hỏi về khấu hao tài sản cố định.Tôi thấy khoản khấu hao thường gọi là chi phí ,vì nó cho vào các tài khoản 627,641,642(nếu dùng vào chi sản xuất,chi phí bán hàng,chi phí quản lí doanh nghiệp) .Nhưng việc trích khấu hao thường làm ở đầu kì và là 1 khoản thu của doanh nghiệp vì nó sẽ két chuyển vào để tính giá thành=>gia bán=>doanh thu=>lợi nhuận.Có ai giải thích cho tôi hiểu không?

misstuyetnhung
20-07-2011, 08:50 PM
A oi!làm răng mà bít thời gian khấu hao cd hả anh?thank very much!!!

huyenhoa
20-07-2011, 08:50 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Dinh QVuong
Em mới làm kế toán dc một thời gian nên chưa có kinh nghiệm nhiều, mong anh chị giúp đỡ em nhé. Công ty em mua mới mua một oto trị giá 173 triệu có cả thuế. em không biết phải hạch toán khấu hao tài sản cố định như thế nào??? anh chị cho em hỏi em phải tính thời gian khấu hao và tiền khấu hao mỗi tháng cho oto đấy như thế nào ạ???? mong anh chị nói thật kỹ cho em hiểu nhé. em cảm ơn mọi nguời nhiều.

hiepnt1974
20-07-2011, 08:50 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi misstuyetnhung
A oi!làm răng mà bít thời gian khấu hao cd hả anh?thank very much!!!


Em xem lại QĐ 206/2003/QĐ-BTC nhé, trong phần phụ biểu quy định rất rõ thời gian trích khấu hao cho từng loại tài sản.

Do Quoc Trung
20-07-2011, 08:50 PM
Ban khanh ui!!!

Hien nay Gia su ban dang ghi nhan Tscd la 3.6 ty , Khau hao 3 nam , moi nam 1.2 ty , moi thang se la 0.1 ty.

Ban ghi but toan nhu sau:

No 211-congtrinhxd 3.6 ty
Co 241 hoac 111/112 tuy minh theo doi ket chuyen thanh tai san hoac tap hop toan bo chi phi sau do chuyen thanh tai san theo phuong thuc giao thau 3.6 ty

Gia su luc nay no la tai san roi, va da khau hao duoc 3 thang = 3 x 0.1 ty
Ban da ghi nhan
No 642 3 x 0.1 ty = 0.3 ty
Co 214 3 x 0.1 ty = 0.3 ty

Gia tri con lai cua Tai san : = 3.6 ty - 0.3 ty = 3.3 ty
Ban ghi nhan:
No 214 = 0.3 ty
No 811 = 3.3 ty
Co 211 = 3.6 ty

Khi cong trinh nay giai toa thi co the duoc den bu : ban se ghi nhan
No tien 111/112 (so tien duoc den bu)
Co 3331 Thue GTTT (tuy la co hay ko)
Co 711 (so tien duoc den bu)

Chuc ban vui nhe !!!!

Do Quoc Trung
20-07-2011, 08:50 PM
Chao Khanh!!!

Gia su minh da ghi nhan tscd roi : gia tri la 3.6 ti , khau hao trong 3 nam va moi nam la 1.2 ty va moi thang la 0.1 ty

Ban da ghi nhan :
no 211 3.6 ty
co 241 hoac 112 hoac... do minh quyet toan thau thi cong cong trinh va chuyen vao tscd 3.6 ty

Ban da khau hao duoc 3 thang= 3 x 0.1 ty = 0.3 ty
ban da ghi nhan

No 642 0.3 ty
co 214 0.3 ty

Gio bi giai toa ban ghi nhan giong nhu khoan thanh ly
No 214 gia tri da khau hao 0.3 ty
No 811 gia tri con lai 3.3 ty
Co 211 3.6 ty

Neu duoc den bu , thi xem nhu khoan thu nhap khac , ban ghi

No 111/112 so tien duoc den bu
Co 711 ......so tien thu dc


Chuc ban vui ve

Do Quoc Trung
20-07-2011, 08:50 PM
Chao Khanh!!!

Gia su minh da ghi nhan tscd roi : gia tri la 3.6 ti , khau hao trong 3 nam va moi nam la 1.2 ty va moi thang la 0.1 ty

Ban da ghi nhan :
no 211 3.6 ty
co 241 hoac 112 hoac... do minh quyet toan thau thi cong cong trinh va chuyen vao tscd 3.6 ty

Ban da khau hao duoc 3 thang= 3 x 0.1 ty = 0.3 ty
ban da ghi nhan

No 642 0.3 ty
co 214 0.3 ty

Gio bi giai toa ban ghi nhan giong nhu khoan thanh ly
No 214 gia tri da khau hao 0.3 ty
No 811 gia tri con lai 3.3 ty
Co 211 3.6 ty

Neu duoc den bu , thi xem nhu khoan thu nhap khac , ban ghi

No 111/112 so tien duoc den bu
Co 711 ......so tien thu dc

Songson
20-07-2011, 08:50 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Dinh QVuong
Em mới làm kế toán dc một thời gian nên chưa có kinh nghiệm nhiều, mong anh chị giúp đỡ em nhé. Công ty em mua mới mua một oto trị giá 173 triệu có cả thuế. em không biết phải hạch toán khấu hao tài sản cố định như thế nào??? anh chị cho em hỏi em phải tính thời gian khấu hao và tiền khấu hao mỗi tháng cho oto đấy như thế nào ạ???? mong anh chị nói thật kỹ cho em hiểu nhé. em cảm ơn mọi nguời nhiều.


Khi mua TS về bạn xác định nguyên giá
Nguyên giá =( giá mua + phí tb +phí ĐK + cp lắp đặt chạy thử..)
Trích khấu hao = nguyên giá/ số năm sử dụng
tuỳ theo từng cty bạn có thể trích theo tháng, quý hay năm đều được
Dùng cho QL nợ 642/co 214
Dùng vào SX nợ 154/ Co 214

VTM
20-07-2011, 08:50 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Do Quoc Trung
Chao Khanh!!!
Gia su minh da ghi nhan tscd roi : gia tri la 3.6 ti , khau hao trong 3 nam va moi nam la 1.2 ty va moi thang la 0.1 ty


To:Do Quoc Trung
Bài viết sẽ hay hơn giá trị hơn, nếu được bỏ dấu đàng hoàng và sẽ không vi phạm nội qui diễn đàn khi viết tiếng Việt có dấu.
Thank

Do Quoc Trung
20-07-2011, 08:50 PM
Chao ban Khanh,

Gia su cty ban da ket chuyen toan, hoac nhan ban giao cong trinh va ket chuyen thanh tai san la 3.6 ty, khau hao trong 3

nam va moi nam la 1.2 ty moi thang se la 0.1 ty

Ban da ghi nhan but toan

No 211 3.6 ty
co 241 3.6 ty

Da khau hao dc 3 thang
No 642 3 x 0.1 = 0.3 ty
co 214 3 x 0.1 = 0.3 ty

Khi cty bi giai toa

Ban ghi nhan nhu 1 khoan thanh ly
No 214 0.3 ty
No 811 3.3 ty
Co 211 3.6 ty

Neu duoc den bu

Ban ghi
No 111 gia tri den bu
Co 711 thu dc khoan den bu

Chuc ban vui ve

Do Quoc Trung
20-07-2011, 08:50 PM
Chào bạn khanh,

Giả sử cty bạn đã kết chuyển thành tài sản khi nghiệm thu công trình ban ghi nhận : Tài sản là 3.6 tỷ, khấu hao trong 3 năm , mổi năm 1.2 tỷ , mổi tháng 0.1 tỷ


Bạn ghi nhận vào sổ :

No 211 3.6 ty
co 241 3.6 ty

Đã khấu hao được 3 tháng

No 642 3 x 0.1 = 0.3 ty
co 214 3 x 0.1 = 0.3 ty

Khi bị giải tỏa, giải phóng công trình

Ban ghi nhan nhu 1 khoan thanh ly
No 214 0.3 ty
No 811 3.3 ty
Co 211 3.6 ty

Neu duoc den bu

Ban ghi
No 111 gia tri den bu
Co 711 thu dc khoan den bu

Chuc ban vui ve

nalethanh88
20-07-2011, 08:50 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi pitsomit
Tính khts:
- phục vụ quản lý: N642, C214
- phục vụ sx:N154, C214
- phương pháp tkh: Nguyên giá/số năm tính khấu hao = số tiền 1 năm khấu hao.
Nguyên giá/ số tháng khấu hao = số tiền khấu hao 1 tháng.
Nguyên giá là giá chưa có VAT+phí đăng kiểm+bảo hiểm


Làm như bạn pitsomit là đúng rồi đấy:015:

anhtrungacc
20-07-2011, 08:50 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Dinh QVuong
Em mới làm kế toán dc một thời gian nên chưa có kinh nghiệm nhiều, mong anh chị giúp đỡ em nhé. Công ty em mua mới mua một oto trị giá 173 triệu có cả thuế. em không biết phải hạch toán khấu hao tài sản cố định như thế nào??? anh chị cho em hỏi em phải tính thời gian khấu hao và tiền khấu hao mỗi tháng cho oto đấy như thế nào ạ???? mong anh chị nói thật kỹ cho em hiểu nhé. em cảm ơn mọi nguời nhiều.


Bạn không nói rõ ô tô mua mới hay cũ, mua trong nước hay nhập khẩu
Nhưng hạch toán mua mới trong nước thì:
Khi mua:N2113: 173tr (trừ thuế VAT)
N1332
C111,112, 331...
trích KH: N6274, 6424.., C214
Về thời gian khấu hao thì bạn chọn trong TT 203/2009

mimosahong
20-07-2011, 08:50 PM
các bạn cho minh hỏi: Cty mình vừa có chức năng bán vừa có chức năng cho thuê MMTB xây dựng. Tháng 10/2009 mình có nhập 1 máy với giá nhập 8 tỷ. Đến tháng 4/10, cty mình cho thuê máy trong 3 tháng. Vậy mình phải tính khấu hao như thế nào cho phù hợp? Hàng tháng minh trích khấu hao hay khi nào cho thuê máy mới đước trích khấu hao??? Máy không cho thuê thì có được trích KH không? Mình hỏi tư vấn 1088 thì họ nói theo quyết định 206, chỉ khi nào MMTB có hoạt động mới được trích KH, nhưng thông tư 203 thì cho phép máy không hoạt động cũng được trích KH. Các bạn ơi, giúp mình với, vì mình thấy họ giải thích không thuyết phục lắm.

roingaymaiseden16
20-07-2011, 08:50 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi lenamkhanh
Nhờ mọi người giúp trường hợp này với:Tháng 3 năm 2008 cty mình có một công trình bị thành phố yêu cầu phá bỏ do xây dựng sai quy định và không thu hồi được gì. mình đã làm khấu hao TSCĐ này đến tháng 3/2008 nhưng mình muốn hỏi cái phần giá trị còn lại của tài sản chưa khấu hao hết thì xử lý thế nào. Giúp mình với nhé, định khoản càng chi tiết càng tốt


theo mình, trong trường hợp này sẽ ghi giảm TSCD bằng bút toán sau:
No tk 811 giá trị còn lại
No tk 214 số khấu hao lũy kế
Co tk 211 nguyên giá
Trường hợp này cũng giống như trường hợp thanh lý TSCD, chỉ có điều thu thanh lý TSCD bằng 0.
Đây là ý kiến của mình , mong nhận được sự góp ý của mọi người thanks!:015:

tambe
20-07-2011, 08:50 PM
các bác cho e hỏi. e vừa ra trừờng nên e có sai sót như sau:
khi e làm bảng đăng ký trích khấu hao TSCĐ nộp cho cơ quan thuế nhưng e chỉ ghi gía theo hóa dơn ( chua bao gồm VAT), mà e k cộng với thuế trứớc bạ. e nộp với cơ quan thuế rùi. vậy e có bị phạt k?

roingaymaiseden16
20-07-2011, 08:50 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi lenamkhanh
Nhờ mọi người giúp trường hợp này với:Tháng 3 năm 2008 cty mình có một công trình bị thành phố yêu cầu phá bỏ do xây dựng sai quy định và không thu hồi được gì. mình đã làm khấu hao TSCĐ này đến tháng 3/2008 nhưng mình muốn hỏi cái phần giá trị còn lại của tài sản chưa khấu hao hết thì xử lý thế nào. Giúp mình với nhé, định khoản càng chi tiết càng tốt


theo tớ thì phần giá trị còn lại của TSCD sẽ được hạch toán trực tiếp vào Tk 642 nếu giá trị còn lại không lớn,nếu giá trị lớn thì hạch toán vào tk242, rồi phân bổ dần.
Định khoản như sau
Nợ Tk 642 giá trị còn lại
Nợ tk 214 số hao mòn luỹ kế
Có tk 211 nguyên giá
Tớ thấy trường hợp này cũng giống trường hợp doanh nghiệp kiểm kê và phát hiện thiếu 1 TSCD nhưng không tìm ra nguyên nhân vì sao mất.

nalethanh88
20-07-2011, 08:50 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Dinh QVuong
Em mới làm kế toán dc một thời gian nên chưa có kinh nghiệm nhiều, mong anh chị giúp đỡ em nhé. Công ty em mua mới mua một oto trị giá 173 triệu có cả thuế. em không biết phải hạch toán khấu hao tài sản cố định như thế nào??? anh chị cho em hỏi em phải tính thời gian khấu hao và tiền khấu hao mỗi tháng cho oto đấy như thế nào ạ???? mong anh chị nói thật kỹ cho em hiểu nhé. em cảm ơn mọi nguời nhiều.


Để khấu hao tscd thì tuỳ thuộc vào giá trị tài sản, thời gian sử dụng và phương pháp khấu hao mà cty bạn đăng ký với cơ quan thuế.
VD: Tài sản có giá trị 10tr, thuế 10%, sử dụng trong 2 năm, khấu hao theo phương pháp đường thẳng.
Khi mua về bạn hạch toán;
Nợ tk 211 10.000.000
Nợ tk 133 1.000.000
Có tk 111,112,... 11.000.000
Hàng tháng trích khấu hao
Nợ tk 641,642,627,.. tuỳ cty bạn sử dụng tài sản ở bộ phận nào
Có tk 214 (10.000.000/2*12)
Bạn khấu hao tương tự trong vòng 2 năm, đến khi tài sản khấu hao hết bạn hạch toán:
Nợ tk 214 10.000.000
Có tk 211 10.000.000:015:

tuanlantb
20-07-2011, 08:50 PM
Chào cả nhà! Em xin nhờ các bác hướng dẫn giúp em vấn đề này với em đang không biết như thé nào: Công ty e là đơn vị chuyên kinh doanh vận tải đường biển, Công ty e có 2 chiéc tàu nhưng trong 03 tháng cuối năm công ty em không có doanh thu( chính xác hơn là không hoạt động) vậy khi trích khấu hao của hai chiếc tàu này trong 03 tháng cuối năm đó em có được trích khấu hao không. nhờ các bác sớm trả lời giúp em, Em cảm ơn nhiều

ketoanitc
20-07-2011, 08:50 PM
Bạn tính khâu hao tscd theo từng tháng