PDA

View Full Version : giao hàng tay ba....help me!!!!!



lethiphuongqn
15-07-2011, 08:22 AM
Anh chị nào biết thì trả lời giúp em với.
Hợp tác xã mua hàng hóa của đơn vị A, giá mua chưa thuế là 100, thuế vat 10%, đã thanh toán hết bằng chuyển khoản. đồng thời bán lô hàng hóa trên cho đơn vị B giá mua chưa thuế là 140, vat 10%, đơn vị B lấy hàng từ đơn vị A. (giao hàng tay ba).
Em cần gấp, hãy giúp em. Cảm ơn các anh các chị nhiều!

phong2v
15-07-2011, 08:22 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi lethiphuongqn
Anh chị nào biết thì trả lời giúp em với.
Hợp tác xã mua hàng hóa của đơn vị A, giá mua chưa thuế là 100, thuế vat 10%, đã thanh toán hết bằng chuyển khoản. đồng thời bán lô hàng hóa trên cho đơn vị B giá mua chưa thuế là 140, vat 10%, đơn vị B lấy hàng từ đơn vị A. (giao hàng tay ba).
Em cần gấp, hãy giúp em. Cảm ơn các anh các chị nhiều!


Thứ nhất bên A vẫn phải cấp HĐ cho bên HTX theo giá bên A bán cho HTX
Thứ hai bên HTX cấp HĐ cho bên B theo giá mà bên HTX bán cho bên B.
Sau đó 3 bên có thể lập biên bản để thanh toán bù trừ,
Tuy nhiên điều này hiếm khi xảy ra lắm, vì như thế bên HTX sẽ bị lộ mất khoản lãi của mình, và nguy co mất khách hàng là rất cao, có thể lần sau bên B se liên hệ mua thẳng của bên A mà ko qua HTX

lethiphuongqn
15-07-2011, 08:22 AM
Em biết là như thế nhưng đây là kiểu làm ăn "chớp nhoáng", trên thực tế vẫn xảy ra mà. Nếu em là bên HTX thì em phải dịnh khoản thế nào? bù trừ thế nào? Mong anh Phong 2v và các bạn trả lời giúp em.

Trong Binh
15-07-2011, 08:22 AM
Bạn định khoản thế này nhé:
Mua hàng: Nợ156,1331/có331 (BênA) :110
Bán hàng: Nợ 131 (bên B)/có 5111,3331:154
Nếu các bên trả tiền cho nhau thì không có gì đáng nói.
Nếu các bên thanh toán bù trừ:
Nợ 331 (bênA)/có 131 (Bên B): 110
Và đương nhiên B vẫn còn nợ HTX (154-110)=44đồng (Số dư nợ TK131(bên B))

ATM919
15-07-2011, 08:22 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi lethiphuongqn
Anh chị nào biết thì trả lời giúp em với.
Hợp tác xã mua hàng hóa của đơn vị A, giá mua chưa thuế là 100, thuế vat 10%, đã thanh toán hết bằng chuyển khoản. đồng thời bán lô hàng hóa trên cho đơn vị B giá mua chưa thuế là 140, vat 10%, đơn vị B lấy hàng từ đơn vị A. (giao hàng tay ba).
Em cần gấp, hãy giúp em. Cảm ơn các anh các chị nhiều!


Bạn ơi trường hợp của bạn sẽ làm như sau:
Khi mua hàng
Nợ TK 157: 100
Nợ TK 133: 10
Có TK 112, 110
hàng đang đi đường ( tạm coi như thế) xuất bán thẳng không về nhập kho
Nợ TK 632 : 140
Có TK 157: 140
Nợ TK 131, 111, 112: 154 đ
Có TK 511: 140
Có TK 333: 14 đ
Thân!

longcv
15-07-2011, 08:22 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Xuân Trường
Bạn ơi trường hợp của bạn sẽ làm như sau:
Khi mua hàng
Nợ TK 157: 100
Nợ TK 133: 10
Có TK 112, 110
hàng đang đi đường ( tạm coi như thế) xuất bán thẳng không về nhập kho
Nợ TK 632 : 140
Có TK 157: 140
Nợ TK 131, 111, 112: 154 đ
Có TK 511: 140
Có TK 333: 14 đ
Thân!


Anh Trường xem lại cái giá vốn .

ATM919
15-07-2011, 08:22 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi longcv
Anh Trường xem lại cái giá vốn .


To Long CV đây là giá vốn của hàng bán ra bạn ah! (Bút toán Nợ TK 632, Có TK 157) Không phải là giá vốn hàng nhập kho.
Thân!

lethiphuongqn
15-07-2011, 08:22 AM
Em đang học phần hạch toán doanh thu trong hợp tác xã, nghiệp vụ trên là tình huống cô giáo ra cho cả lớp. Nhưng theo sơ đồ hạch toán cô giáo cho thì nghiệp vụ này về phía HTX chỉ dùng các loại tk sau: 133, 511, 131. ( thực chất ở đây là bán hàng vậy thì tại sao lại dùng 133 mà không phải là 333?). Em nghĩ mãi mà không trả lời dược.Có khi nào cô giáo em ... nhầm không ạ?

naviah
15-07-2011, 08:22 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Xuân Trường
Bạn ơi trường hợp của bạn sẽ làm như sau:
Khi mua hàng
Nợ TK 157: 100
Nợ TK 133: 10
Có TK 112, 110
hàng đang đi đường ( tạm coi như thế) xuất bán thẳng không về nhập kho
Nợ TK 632 : 140
Có TK 157: 140
Nợ TK 131, 111, 112: 154 đ
Có TK 511: 140
Có TK 333: 14 đ
Thân!


Hạch toán sai rồi bạn ơi:
1- hàng giao tay ba không nhập kho
2- giá vốn phải là giá mua của mình, bạn làm thế thì TK 157 lệch 40 đồng lấy đâu bù vào?

Hạch toán như sau:
Nợ TK 632: 100
Nợ TK 133: 10
Có TK 331: 110

Nợ TK 131: 154
Nợ TK 333: 14
Có TK 511: 140

To lethiphuongqn: Nếu chỉ dùng 3 TK thì mình cũng bó tay :wall:
À, mình mới "sáng tạo" ra cách hạch toán này, có thể bạn mang hỏi cô giáo xem thử được ko nhé:

Nợ TK 632: 100
Nợ TK 131: 44
Có TK 333: 4
Có TK 511: 140

(trường hợp bù trừ cả công nợ lẫn thuế :wall: )

Cam Phuong99
15-07-2011, 08:22 AM
Theo tôi trường hợp của bạn có thể xử lý như sau :
Về phía hợp tác xã
Nợ TK 131( Ct B ) ; 154
Có TK 511 : 140
Có TK 33331: 14

Giá vốn : Nợ TK 632: 100
Nợ TK 13331: 10
Có TK 131( CTA ): 110

KHi Công ty B thanh toán thì trừ trên 131( CTB), còn khi thanh toán cho công ty A cũng bù trừ trên 131( CTA )
Đây là trường hơp sử dụng tài khoản 131 để thanh toán bù trừ, vì tài khoản này có tính chất lưỡng tính

lethiphuongqn
15-07-2011, 08:22 AM
Naviah hạch toán :

Nợ TK 632: 100
Nợ TK 133: 10
Có TK 331: 110

Nợ TK 131: 154
Nợ TK 333: 14
Có TK 511: 140

Như trên là không được đâu.
Em hạch toán thế này hợp lý hơn:

Khi mua hàng:
Nợ 157: 100
nợ 133: 10
Có 112: 110

Khi bán hàng:

Nợ 632: 100
Có 157: 100

Nợ 131: 154
Có 333: 14
có 511: 140

Các anh các chị thấy thế nào ạ?

lantra
15-07-2011, 08:22 AM
ở trường mình học thì mua hang giao bán tay ba ko qua kho sẽ hạch toán như thế nay:
mua hàng:notk632:100
notk133: 10
cotk112: 110
Bán hàng
notk131: 154
cotk511: 140
cotk333:14
ben mình chỉ hạch toán thế thôi còn ben B hay ben A gi thì họ hạch toán thế nào kệ họ chứ

lantra
15-07-2011, 08:22 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi lethiphuongqn
Naviah hạch toán :

Nợ TK 632: 100
Nợ TK 133: 10
Có TK 331: 110

Nợ TK 131: 154
Nợ TK 333: 14
Có TK 511: 140

Như trên là không được đâu.
Em hạch toán thế này hợp lý hơn:

Khi mua hàng:
Nợ 157: 100
nợ 133: 10
Có 112: 110

Khi bán hàng:

Nợ 632: 100
Có 157: 100

Nợ 131: 154
Có 333: 14
có 511: 140

Các anh các chị thấy thế nào ạ?


ơ tk 157 là hang gủi bán cơ mà. Ở đay mình có gửi họ bán đâu, mình mua hang rồi bán trực tiếp luôn mà. chỉ lúc nào mình gửi hang đi bán mà chưa ghi nhận được doanh thu thì mới sd TK 157 thôi bạn ah

Cam Phuong99
15-07-2011, 08:22 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi lantra
ở trường mình học thì mua hang giao bán tay ba ko qua kho sẽ hạch toán như thế nay:
mua hàng:notk632:100
notk133: 10
cotk112: 110
Bán hàng
notk131: 154
cotk511: 140
cotk333:14
ben mình chỉ hạch toán thế thôi còn ben B hay ben A gi thì họ hạch toán thế nào kệ họ chứ


Đúng như lantra khi giao tay 3 không qua kho mà chỉ sử dụng 131 và 331 thôi. Nên Lantra đừng ĐK nợ 112 ngày mà cứ cho qua 131( CTA) hoặc 331(CTA) thì hơn. Khi nào nhận báo nợ của NH thì ĐK

longcv
15-07-2011, 08:22 AM
Ai cũng hiểu chỉ 1 người ko hiểu .

ATM919
15-07-2011, 08:22 AM
Sử dụng TK 157 ở đây để theo dõi hàng mình đã mua và không về nhập kho. Trường hợp này đã mua hàng, đơn vị bán đã xuất HĐ cho mình , mình gửi hàng ở lại để giao cho Cty khác( thay vì mua về rồi xuất đi gửi thỉ mình gửi luôn). Nếu bạn hạch toán không có TK 157 mà phản ánh ngay TK 632, vậy HĐ bạn nhận về HT ra sao?

lantra
15-07-2011, 08:22 AM
thì mình ko nhập kho mới ghi dk no 632,no 133/co 112 lên hóa dơn chứ. TH này là bán hàng trực tiếp đã ghi nhận là đã phát sinh doanh thu, con nếu cũng trường hợp giao bán tay ba như thế nhưng ko bán ngay mà chỉ gửi họ bán thôi còn chưa có người mua ngay thì mới hạch toán vào 157.
Mình học thì cô giáo dạy thế mà thựuc tế mình làm cung thế. Nếu ko đúng thì mình học hởi thêm vậy

huuquang85
15-07-2011, 08:22 AM
Theo mình thì phải nên hạch toán như thế này:
***Khi mua hàng hóa
Nợ TK 157 100
Nợ TK 1331 10
Có TK 112 110
***Khi bán hàng đi, lúc này số tiền mà mình bỏ ra để mua giờ trở thành giá vốn của số hàng hóa bán ra.Nên :
*Khi phản ánh Giá vốn
Nợ TK 632 100
Có TK 157 100
*Khi Phản ánh Doanh Thu
Nợ TK 131, 111, 112 : 154
Có TK 511 : 140
Có TK 3331 : 14

ATM919
15-07-2011, 08:22 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi luckystar157
lam nhu NAVIAh la dung roi..cac ban dung tk 157 la nham với trường hợp bán buôn vận chuyển hàng có tham gia thanh toán rồi.xem lại đi.


Chào bạn trong trường hợp này bạn đọc kỹ lại câu hỏi nhé.
Hợp tác xã mua hàng hóa của đơn vị A, giá mua chưa thuế là 100, thuế vat 10%, đã thanh toán hết bằng chuyển khoản.

Nghiệp vụ mua hàng đã xong chỉ hàng chưa về nhập kho, đang gửi, HĐ đã xuất cho bên mình.(Số hàng đó đã thuộc quyền sở hữu của Cty)

đồng thời bán lô hàng hóa trên cho đơn vị B giá mua chưa thuế là 140, vat 10%, đơn vị B lấy hàng từ đơn vị A. (giao hàng tay ba).
Nghiệp vụ mới phát sinh xuất HĐ bán hàng cho Cty C.
Bạn không dùng TK 157 khi bạn đóng vai trò trung gian chỉ hưởng chênh lệch, và Cty A không xuất HĐ cho Cty bạn mà xuất thẳng cho Cty C. Cty B chỉ đóng vai trò là nhà môi giới trung gian.
Thân!

longcv
15-07-2011, 08:22 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi huuquang85
Theo mình thì phải nên hạch toán như thế này:
***Khi mua hàng hóa
Nợ TK 157 100
Nợ TK 1331 10
Có TK 112 110
***Khi bán hàng đi, lúc này số tiền mà mình bỏ ra để mua giờ trở thành giá vốn của số hàng hóa bán ra.Nên :
*Khi phản ánh Giá vốn
Nợ TK 632 100
Có TK 157 100
*Khi Phản ánh Doanh Thu
Nợ TK 131, 111, 112 : 154
Có TK 511 : 140
Có TK 3331 : 14


Phải phản ánh chính xác TK157 khi mua .
Phải phản ánh chính xác TK632 : 100 chứ ko phải TK632 :140.
Còn chênh lệch nhau thì đã có doanh thu .
Làm như HuuQuang là chính xác nhất .
Đóng cửa Topic

ATM919
15-07-2011, 08:22 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi longcv
Phải phản ánh chính xác TK157 khi mua .
Phải phản ánh chính xác TK632 : 100 chứ ko phải TK632 :140.
Còn chênh lệch nhau thì đã có doanh thu .
Làm như HuuQuang là chính xác nhất .
Đóng cửa Topic


Đúng roài bạn Long CV. thằng 632 hôm qua mình treo 140 đó không để ý cũng chẳng muốn sửa lại, nó phải là 100 đ, cứ mải đi tranh luận có treo 157 hay không đâm cái topic này nó lằng nhằng mãi không xong. Stop here! ok

ngocluyen12
15-07-2011, 08:22 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Xuân Trường
1- hàng giao tay ba không nhập kho
2- giá vốn phải là giá mua của mình, bạn làm thế thì TK 157 lệch 40 đồng lấy đâu bù vào?

Hạch toán như sau:
Nợ TK 632: 100
Nợ TK 133: 10
Có TK 331: 110

Nợ TK 131: 154
Nợ TK 333: 14
Có TK 511: 140



Mình cũng đồng ý với ý kiến này, chỉ lưu ý chỗ bôi đen thôi.

ATM919
15-07-2011, 08:22 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi ngocluyen12
hihi, cũng muốn stop ở đây nhưng mình mạo muội đưa ra ý kiến!
Hai cái mình bôi đen đó đủ để mình không hạch toán vào TK157 rồi ! Vì TK157 chỉ hạch toán khi hàng hóa gửi (cứ coi là mình gửi đi) nhưng chưa xác định là đã bán (chưa hạch toán doanh thu). Còn trường hợp này giao dịch đã coi là bán, xuất hóa đơn===> nên ý kiến của mình vẫn ko dùng tài khoản 157.

Mình cũng đồng ý với ý kiến này, chỉ lưu ý chỗ bôi đen thôi.


Vậy Ngocluyen cho mình hỏi câu này nếu như Cty C mua hàng về sau đó trả lại một ít lý do không đảm bảo chất lượng thì họ trả lại Cty A hay Cty B? Và nếu không đưa nó lên 157 thì hạch toán lại trường hợp này thế nào ta?

ngocluyen12
15-07-2011, 08:22 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Xuân Trường
Vậy Ngocluyen cho mình hỏi câu này nếu như Cty C mua hàng về sau đó trả lại một ít lý do không đảm bảo chất lượng thì họ trả lại Cty A hay Cty B? Và nếu không đưa nó lên 157 thì hạch toán lại trường hợp này thế nào ta?


Vì là hàng HTX đã xác định bán cho B nên đương nhiên khi B ko đồng ý B sẽ phải xuất hóa đơn cho HTX khi trả lại hàng. Bên A đã giao dịch với HTX, xuất hóa đơn, nhận tiền thì giao dịch của họ với HTX là xong. Nói chung mình thấy nghe là "giao hàng tay ba" thôi nhưng thực tế nó cũng rõ ràng đấy chứ chẳng qua là vì HTX giao thẳng không qua kho mà thôi. Đó là ý kiến của riêng mình.

alecphuong
15-07-2011, 08:22 AM
Bạn naviah: Cách của bạn tớ thấy cũng hợp lý , nhưng phần HTX chuyển khoản thanh toán tiền hàng cho A sao k thấy bạn hoạch toán vậy

hakase
15-07-2011, 08:22 AM
nếu nhận hàng ngay tại kho luôn thì làm sao hả mấy bác

daonguyen1111
15-07-2011, 08:22 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi lethiphuongqn
Anh chị nào biết thì trả lời giúp em với.
Hợp tác xã mua hàng hóa của đơn vị A, giá mua chưa thuế là 100, thuế vat 10%, đã thanh toán hết bằng chuyển khoản. đồng thời bán lô hàng hóa trên cho đơn vị B giá mua chưa thuế là 140, vat 10%, đơn vị B lấy hàng từ đơn vị A. (giao hàng tay ba).
Em cần gấp, hãy giúp em. Cảm ơn các anh các chị nhiều!


Khi mua hàng của A,HTX hạch toán như sau:
Nợ tk1561:100
Nợ tk133 : 10
Có tk 112 : 110
Khi bán hàng cho B,hạch toán như sau:
nợ tk632: 110
cótk1561 : 100
cótk133 : 10
nợ tk131: 154
cótk511 : 140
cótk3331 : 14

lethiphuongqn
15-07-2011, 08:23 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi daonguyen1111
Khi mua hàng của A,HTX hạch toán như sau:
Nợ tk1561:100
Nợ tk133 : 10
Có tk 112 : 110
Khi bán hàng cho B,hạch toán như sau:
nợ tk632: 110
cótk1561 : 100
cótk133 : 10
nợ tk131: 154
cótk511 : 140
cótk3331 : 14


Sao bán háng lại ghi có có 133 vậy ? em không hiểu.

ngocluyen12
15-07-2011, 08:23 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi daonguyen1111
Khi mua hàng của A,HTX hạch toán như sau:
Nợ tk1561:100
Nợ tk133 : 10
Có tk 112 : 110
Khi bán hàng cho B,hạch toán như sau:
nợ tk131: 154
cótk511 : 140
cótk3331 : 14
nợ tk632: 100
cótk1561 : 100


Chắc là bạn ý nhầm!

hale
15-07-2011, 08:23 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi lethiphuongqn
Anh chị nào biết thì trả lời giúp em với.
Hợp tác xã mua hàng hóa của đơn vị A, giá mua chưa thuế là 100, thuế vat 10%, đã thanh toán hết bằng chuyển khoản. đồng thời bán lô hàng hóa trên cho đơn vị B giá mua chưa thuế là 140, vat 10%, đơn vị B lấy hàng từ đơn vị A. (giao hàng tay ba).
Em cần gấp, hãy giúp em. Cảm ơn các anh các chị nhiều!


1/ Ghi nhan gia von luon ( Do hàng không thông qua kho)
Nợ Tk 632 100
Nợ Tk 133 10
có Tk 331(A) 110
2/Khi nhan duoc giấy báo nợ của ngân hàng thì viết tiếp bút toán:
Nợ Tk 331 (A) 110
Có Tk 112 110
3/ Ghi nhận doanh thu
Nợ Tk 131(B) 154
có Tk 511 140
có Tk 3331 14