PDA

View Full Version : Căn cứ ghi sổ kế toán



hoaitrinh
15-07-2011, 01:34 AM
Các bậc tiền bối ơi giúp em với
Em mới đi làm nên không biết bắt đầu từ đâu. Công ty em viết sổ sách theo nhật ký chung. Em không biết ghi sổ lấy chứng từ nào để ghi vào các sổ sái. Ví dụ như sổ quỹ tiền mặt thì chứng từ là thu chi, còn sổ hàng hóa thì chứng từ là phiếu nhập xuất kho. vậy như các sổ 133, 641,642 nói chung là các sổ khác thì lấy chứng từ nào để ghi.Mà ghi theo hóa đơn thì đâu có được vì nó là chứng từ gốc mà. Nếu như mỗi 1 nghiệp vụ phát sinh điều phải lập 1 chứng từ ghi sổ riêng thì rắc rối wá. Em không biết phải làm thế nào giúp em với

vu minh
15-07-2011, 01:34 AM
Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan.

hoaitrinh
15-07-2011, 01:34 AM
Hàng ngày thì phải ghi các nghiệp vụ phát sinh thì em biết. Nhưng ý em hỏi là các sổ 133, , 3331,641, 642, đó thì lấy chứng từ nào để ghi, có phải là lấy phiếu thu, phiếu chi làm căn cứ chứng từ ghi sổ không. Ý em là thế!

vu minh
15-07-2011, 01:34 AM
Bạn nghiên cứu kỹ câu này:sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp ( trong đó có 133, 3331, 641, ....) :error:

hoaitrinh
15-07-2011, 01:34 AM
Thì em hiểu ý của Bác. Nhưng mà lấy chứng từ nào để ghi cho các tài khoản 133,3331,641......... Ý em là thế. Bác giúp giùm em đi. Cảm ơn bác nhiều.

vu minh
15-07-2011, 01:34 AM
Không phải lấy chứng từ nào cả, bạn chi căn cú vào số liệu trên NKC để ghi cho các Tk liên quan vì trên NKC đã thể hiện phần định khoản rồi mà!

sontung080
15-07-2011, 01:34 AM
Nói thế mà không hiểu----> pó tay.com

hoaitrinh
15-07-2011, 01:34 AM
Bác nói sao thế, tất cả các sổ đều có cột chứng từ ghi sổ và ngày thàng chứng từ mà. Nếu như mình không ghi chứng từ ghi sổ và ngày tháng chứng từ thì làm sao mình biết được số liệu này nó thuộc nghiệp vụ phát sinh nào. Nếu như mình chỉ lấy sổ cái ra xem, không lấy sổ NKC. Và nó cũng có rất là nhiều giá trị giống nhau. Không lẻ lúc đó mình phải dò diễn giải từng cái hả bạn. Theo mình hiểu là thế.

vu minh
15-07-2011, 01:34 AM
Số và ngày chứng từ cũng đã có trên NKC rồi bạn ạ!:wall:

hoaitrinh
15-07-2011, 01:34 AM
Hồi nảy giờ bàn luận, nói tóm lại là khi định khoản cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh điều lấy phiếu chi , phiếu thu, phiếu nhập phiếu xuất liên quan mà ghi vào sổ NKC phải không bạn. Mình hơi chậm hiểu, giúp mình với nha

hoaitrinh
15-07-2011, 01:34 AM
Đừng nổi kháu nha bạn. hiiiii, Mình muốn biết cho tường tận rồi làm thôi mà

vu minh
15-07-2011, 01:34 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi hoaitrinh
Hồi nảy giờ bàn luận, nói tóm lại là khi định khoản cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh điều lấy phiếu chi , phiếu thu, phiếu nhập phiếu xuất liên quan mà ghi vào sổ NKC phải không bạn. Mình hơi chậm hiểu, giúp mình với nha


:friend:

hoaitrinh
15-07-2011, 01:34 AM
Cho mình hỏi tí nha. Ví dụ như mua văn phòng phẩm thì sổ NKC có dòng chứng từ ghi sổ, ngày tháng chứng từ thì mình ghi như thế này có đúng không?
Cột chứng từ của tài khoản Nợ 6422 là PC01
Cột chứng từ của Tài khỏa Nợ 133 là PC01
Cột chứng từ của Tài khoản Có 1111 là PC 01 đúng không bạn

vu minh
15-07-2011, 01:34 AM
Đúng vì định khoản này là của cùng 1 chúng từ.

ngocluyen12
15-07-2011, 01:34 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi hoaitrinh
Hàng ngày thì phải ghi các nghiệp vụ phát sinh thì em biết. Nhưng ý em hỏi là các sổ 133, , 3331,641, 642, đó thì lấy chứng từ nào để ghi, có phải là lấy phiếu thu, phiếu chi làm căn cứ chứng từ ghi sổ không. Ý em là thế!


Căn cứ vào các nghiệp vụ phát sinh bạn vào sổ chi tiết (có nghiệp vụ phát sinh ko liên quan đến phiếu thu, phiếu chi mà nhưng vẫn phải vào sổ chi tiết đấy chứ)

HoàngThanhThảo
15-07-2011, 01:34 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi hoaitrinh
Sao bạn không trả lời mình, buồn wa đi . Huuuuuuuuu


bạn hoaitrinh này bạn ghi chép sổ bằng tay hay bằng excell thế?

hoaitrinh
15-07-2011, 01:34 AM
Bây giờ thì mình hiểu rồi. cảm ơn các bạn nha.

thanhvunt
15-07-2011, 01:34 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi hoaitrinh
Bây giờ thì mình hiểu rồi. cảm ơn các bạn nha.


Có chắc là hiểu rồi không, nếu áp dụng hình thức Nhật Ký Chung thì làm gì có lập Chứng Từ Ghi Sổ nữa hả chòi.

giaythuytinh
15-07-2011, 01:34 AM
Uh,từ nghiệp vụ p/sinh bạn vào Sổ NKC,trong sổ này tất nhiên bạn phải định khoản, căn cứ trên định khoản đó bạn vào 133,331
VD : Nợ TK 152
Nợ TK 133
Có TK 111
thì bạn dựa vào số tiền trên 133 đã định khoản trên mà mở sổ rồi vào số tiền tương ứng đã định khoản

Dương Tam Kha
15-07-2011, 01:34 AM
De qua, de minh gui cho ban mot file NKC bang excel, ban chi can lay chung tu goc nhap vao sheet NKC, cac so khac tu dong se cap nhat.... ban xem se hieu lien. OK

phamthison
15-07-2011, 01:34 AM
đúng rồi đấy, bạn cứ làm như thế

aloaiday
15-07-2011, 01:34 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Dương Tam Kha
De qua, de minh gui cho ban mot file NKC bang excel, ban chi can lay chung tu goc nhap vao sheet NKC, cac so khac tu dong se cap nhat.... ban xem se hieu lien. OK


Bạn làm ơn gửi cho mình một file NKC bằng excel nhé. cám ơn bạn nhiều.
mail của mình là doviettien1975@vnn.vn

ThaoHN
15-07-2011, 01:34 AM
Mình hiểu ý bạn hoaitrinh rồi. Có phải ý của bạn là, ví dụ như khi phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến thu chi tiền mặt thì sẽ viết phiếu thu, phiếu chi, còn khi phát sinh các nghiệp vụ như khấu hao, kết chuyển thì sẽ viết vào phiếu kế toán nào, có phải vậy ko nhỉ? Chả hiểu có đúng ko nữa. Viết xong tự nhiên thấy mình .... chả hiểu gì cả. Hì.

Dung_Indoor
15-07-2011, 01:34 AM
Bạn Dương Tam Kha ơi, bạn có thể gửi cho cả mình file đấy được không? Cảm ơn bạn nhiều.
Địa chỉ mail của mình: vd_vietdung@yahoo.com

phuongthuyhpt
15-07-2011, 01:34 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Dương Tam Kha
De qua, de minh gui cho ban mot file NKC bang excel, ban chi can lay chung tu goc nhap vao sheet NKC, cac so khac tu dong se cap nhat.... ban xem se hieu lien. OK


Bạn có thể gửi cho mình một file NKC được không?? Mình cũng mới vào nghề nên còn lúng túng quá. Thanks!:two:
Quên mất, email của mình: phuongthuyhpt@yahoo.com

Hang_BN
15-07-2011, 01:34 AM
đọc tin của bạn mình bực cả mình ra. không phải bạn chậm hiểu mà quá chậm ,133 căn cứ vào hóa đơn mua vào.3331 căn cứ vào hóa đơn bán ra. 641,642 căn cứ vào phiếu chi tiền của công ty mình và kèm theo phiếu thu tiền của công ty mà bạn trả tiền. ví dụ chhi phí cho tiền lương tính vào 642 thì căn cứ vào bảng tính lương ....chi phí sửa chữa tính vào 642 thì căn cứ vào phiếu thu tiền của bên sửa chữa đó

Black
15-07-2011, 01:34 AM
Mình cũng đang muốn hỏi cột chứng từ trong sổ NKC và các sổ có liên quan của các nghiệp vụ không phải thu, chi tiền mặt, nhập xuất kho như là
N 642- C 3338 :tính thuế môn bài nộp
N 821 - C 3334 : tính thuế TNDN tạm nộp
N 642 - C 334 : tính lương
và các loại kết chuyển 511-911; 911-632; 911-642; ...
thì ghi như thế nào ?
Có phải lập chứng từ kế toán riêng cho các loại nghiệp vụ đó không ?

echcute09
15-07-2011, 01:34 AM
mình hiểu ý ban HOÀI TRINH muốn nói gì .... thế này bạn ah. tất cả các nghiệp vụ ktps đều dc fản ánh trên sổ nhật ký chung! và chứng từ làm căn cứ ghi sổ nkc có liên quan tới tk 133 là hóa đơn giá trị gia tăng hay tk 641 là phiếu xk ..... vậy thôi

thanhmai85
15-07-2011, 01:34 AM
ca nha oi em cung moi vao nghe, co the gui cho em file NKC bang Excel ko? mail cua em la : longphat_tlt@yahoo.com

nhungnamlsn
15-07-2011, 01:34 AM
theo mình hiểu thì vẫn căn cứ vào các chứng từ đã lấy để ghi sổ NKC

thanhmai85
15-07-2011, 01:35 AM
ko ai gửi cho em file Nhật ký chung bằng EXcel a, buồn quá, em đang rất cần nó, cả nhà ai có gửi cho em với!

lethibinh
15-07-2011, 01:35 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Dương Tam Kha
De qua, de minh gui cho ban mot file NKC bang excel, ban chi can lay chung tu goc nhap vao sheet NKC, cac so khac tu dong se cap nhat.... ban xem se hieu lien. OK


Bạn ơi, gửi cho mình file NKC bằng excel nữa nhé. cám ơn bạn nhiều nha! hòm thư của mình là : thanhbinh216@gmail.com

jenero
15-07-2011, 01:35 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi vu minh
Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan.


Cho em hỏi với ạ! Ví dụ như mình bán hàng mà Kh chưa trả tiền thì mình phải làm chứng từ cho NV này là PKT đúng không?

HoaiThanh83
15-07-2011, 01:35 AM
trời ơi khi mà bạn vào các sổ cái như TK133,641,642... thì bạn vẫn phải căn cứ vào các chứng từ có liên quan đến các TK chứ cũng như vào nhật ký chung mà. Số hiệu và ngày tháng thì theo HĐGTGT ấy.

lady1983
15-07-2011, 01:35 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi hoaitrinh
Hồi nảy giờ bàn luận, nói tóm lại là khi định khoản cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh điều lấy phiếu chi , phiếu thu, phiếu nhập phiếu xuất liên quan mà ghi vào sổ NKC phải không bạn. Mình hơi chậm hiểu, giúp mình với nha


Điều đầu tiên bạn nên quan tâm là ghi sổ thì đầu tiên phải ghi sổ nhật ký. Nhật ký chung thường chia ra làm các sổ nhật ký đặc biệt nữa cơ. Chứ không riêng gì là sổ nhật ký chung: nhật ký bán hàng, nhật ký mua hàng, nhật ký thu tiền, nhật ký chi tiền...
Tôi hiểu vấn đề bạn đang quan tâm là: không hiểu các số liệu của tài khoản 133,642,142 được lấy ở đâu để ghi vào sổ nhật ký hoặc sổ cái.
Với các tài khoản trung gian trong hệ thống tài khoản kế toán của doanh nghiệp như 142; 242; 642;621;622;627... thì thường số liệu các tài khoản này được lấy trên các chứng từ do doanh nghiệp tự lập trên chứng từ gốc (hoặc nghiệp vụ đã phát sinh) thường là bảng kê, bảng tập hợp và phân bổ chi phí.
Các bảng tập hợp và phân bổ này không có mẫu quy định bắt buộc nhưng yêu cầu phải có đầy đủ thông tin và số liệu hợp lý, hợp pháp và hợp lệ để hoạch toán.

Nhu Huyen
15-07-2011, 01:35 AM
Bạn ơi, mình cũng là dân chập chững mới bước vào nghề ban gửi cho mình file NKC bằng excel nữa nhé. cám ơn bạn nhiều nha! hòm thư của mình là : chienbinhtrammac@yahoo.com.
cám ơn bạn nhiêu

ledieulieu
15-07-2011, 01:35 AM
Các bạn trên nói đúng đó bạn ơi, lúc mình định khoản trên sổ NKC thì ngày tháng hay số CT của các sổ khác đều lấy từ NKC sang mà. Các tài khoản chi phí hay thuế thì lúc bạn mua HH,DV vào hay bán ra có hóa đơn thì bạn vào hạch toán ở sổ NKC là được rồi.

khlinh
15-07-2011, 01:35 AM
Hồi nảy giờ bàn luận, nói tóm lại là khi định khoản cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh điều lấy phiếu chi , phiếu thu, phiếu nhập phiếu xuất liên quan mà ghi vào sổ NKC phải không bạn. Mình hơi chậm hiểu, giúp mình với nha.

Bạn phải dựa vào phiếu thu - chi, HĐ bạn mua vào và bán ra để làm căn cứ để ghi sổ NKC. Mình ví dụ:
ngày 15/06 bạn mua NVL về nhập kho giá mua 500.000đ, thuế gtgt 10% thanh toán bằng tiền mặt.
ĐK: N 152 : 500.000
N 133 : 50.000
C111: 550.000
- khi bạn lên sổ cái TK 152 thì tài khoản đối ứng với nó là 111, TK 133 th TK đối ứng với nó la 111 và ngược lại.
- Các TK khác cũng vậy.

meokonkt
15-07-2011, 01:35 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Dương Tam Kha
De qua, de minh gui cho ban mot file NKC bang excel, ban chi can lay chung tu goc nhap vao sheet NKC, cac so khac tu dong se cap nhat.... ban xem se hieu lien. OK


Bạn Dương Tam Kha ui! Bạn có thể gửi cho mình một file NKC bằng excel vào gmail này với nha. Leducanhtai@gmail.com
Thanks bạn!

bimbim
15-07-2011, 01:35 AM
Các nghiệp vụ kế toán bạn phải căn cứ vào hoá đơn GTGT, các chứng tù khác như giấy nộp tiền, UNT, UNC, sổ phụ ngân hàng... kết hợp các phiếu thu, chi, nhập xuất kho để ghi sổ nhật ký chung, từ sổ NKC bạn đưa qua các sổ cái hay sổ chi tiết tài khoản.

baongockt
15-07-2011, 01:35 AM
Thật khó hiểu quá. Chứng từ làm căn cứ để ghi NKC là các chứng từ đã kiểm tra. Trường hợp ngày tháng trên phiếu chi không trùng với ngày tháng trên chứng từ vậy vào sổ quỹ tiền mặt sẽ lấy ngày tháng nào trên chứng từ hay phiếu chi.

minhdhvl
15-07-2011, 01:35 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi baongockt
Thật khó hiểu quá. Chứng từ làm căn cứ để ghi NKC là các chứng từ đã kiểm tra. Trường hợp ngày tháng trên phiếu chi không trùng với ngày tháng trên chứng từ vậy vào sổ quỹ tiền mặt sẽ lấy ngày tháng nào trên chứng từ hay phiếu chi.


Thế bạn căn cứ vào chứng từ nào để vào sổ quỹ?

baongockt
15-07-2011, 01:35 AM
Để ghi vào sổ quỹ mình căn cứ vào hóa đơn. Nhưng ngày tháng thì căn cứ vào ngày tháng trên phiếu chi.

minhdhvl
15-07-2011, 01:35 AM
căn cứ vào phiếu thu chi nha bạn.

phuong1308
15-07-2011, 01:35 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Dương Tam Kha
De qua, de minh gui cho ban mot file NKC bang excel, ban chi can lay chung tu goc nhap vao sheet NKC, cac so khac tu dong se cap nhat.... ban xem se hieu lien. OK


minh cũng đang cần mẫu đó, bạn vui lòng gửi cho minh với nhé .đây là mail của mình : tranducminhphuong@yahoo.com.vn

thanks nhieu!:flower:

phuong1308
15-07-2011, 01:35 AM
có ai giúp minh cách theo dõi sổ TSCĐ ko? mình đã lập sổ TSCĐ theo mãu S21-DN(QĐ 15/2003), nhưng để theo dõi và trích hàng tháng thì mình lam cách nao? help me!

Nga Thanh
15-07-2011, 01:35 AM
Chào Dương Tam Kha! bạn có thể gửi dúp mình một File NKC bằng Exel được không.Nếu được mình cám ơn bạn và có cơ hội mình sẽ hậu tạ bạn một nải chuối nha.
Địa hcỉ Mail của mình là: phamnga2007@gmail.com

sophiavy
15-07-2011, 01:35 AM
Đọc một hồi mà loạn cả lên, chẳng còn hiểu gì nữa cả.
Theo mình nghĩ thì phải dựa vào chứng từ gốc mà ghi chứ. Nếu mà chỉ có phiếu thu phiếu chi thôi mà ko có chứng từ đối chiếu thì mình chỉ làm được báo cáo nội bộ thôi, chứ Thuế thì sẽ gạt phang đi.

Còn bạn Dương Tam Kha uiiiiiii....... mình cũng cần 1 file như vậy. Sao bạn ko up lên đây chia sẻ với mọi người với.

chop
15-07-2011, 01:35 AM
uh.đúng rồi.Cột chứng từ lấy Phiếu thu, chi ghi

hoan
15-07-2011, 01:35 AM
Bạn Tam Kha ơi, gửi cho mình một bản nhé, Cty mình cũng AD theo hình thức NKC mà. D/c của minh hoanhao84@gmail.com. Cảm ơn bạn nhiều nhé!

baongockt
15-07-2011, 01:35 AM
Hàng tháng mình khấu trừ VAT, mình định khoản như sau:
- Nợ TK133
Có TK333
- Nợ TK333
Có TK133
Vậy khi lên sổ nhật ký chung mình có phải hạch toán nghiệp vụ này không?

lady1983
15-07-2011, 01:35 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi baongockt
Hàng tháng mình khấu trừ VAT, mình định khoản như sau:
- Nợ TK133
Có TK333
- Nợ TK333
Có TK133
Vậy khi lên sổ nhật ký chung mình có phải hạch toán nghiệp vụ này không?


Bạn chú ý giùm mình đoạn bôi đỏ: bạn phản ảnh tăng thuế GTGT được khấu trừ và tăng thuế phải nộp. tạm thời tớ không thể diễn đạt được nội dung nghiệp vụ hoặc có lẽ nó chẳng bao giờ xảy ra (có thể tôi chưa gặp).
Bút toán thứ 2, khi cuối kỳ (hàng tháng) bạn xác nhận khấu trừ thuế đầu vào thì bạn phải định khoản như trên vào sổ nhật ký chung (với hình thức ghi sổ nhật ký chung) rồi ghi sổ cái bình thường.

nguyenquechau
15-07-2011, 01:35 AM
bạn Tam Kha gởi cho mình một bảng luôn với nhé , mình cũng đang cần nó . Cảm ơn bạn nhiều

nguyenquechau
15-07-2011, 01:35 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi nguyenquechau
bạn Tam Kha gởi cho mình một bảng luôn với nhé , mình cũng đang cần nó . Cảm ơn bạn nhiều


địa chỉ của mình chauvotinh01@ yahoo.com

baongockt
15-07-2011, 01:35 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi lady1983
Bạn chú ý giùm mình đoạn bôi đỏ: bạn phản ảnh tăng thuế GTGT được khấu trừ và tăng thuế phải nộp. tạm thời tớ không thể diễn đạt được nội dung nghiệp vụ hoặc có lẽ nó chẳng bao giờ xảy ra (có thể tôi chưa gặp).
Bút toán thứ 2, khi cuối kỳ (hàng tháng) bạn xác nhận khấu trừ thuế đầu vào thì bạn phải định khoản như trên vào sổ nhật ký chung (với hình thức ghi sổ nhật ký chung) rồi ghi sổ cái bình thường.


Mình thấy trong sổ cái chị kế toán trước có phần khấu trừ VAT đầu vào và khấu trừ VAT đầu ra nữa, nhưng trong nhật ký chung thì lại không thấy các khoản khấu trừ này.

hoa9020032003
15-07-2011, 01:35 AM
bạn tam kha ơi gửi cho tớ 1 bản nữa nhé
hoa9020032003@yahoo.com
cảm ơn bạn trước nhé

myhanhnguyen
15-07-2011, 01:35 AM
Gởi cho mình nữa nhé. ĐC :myhanhnguyen24@yahoo.com

vikos2008
15-07-2011, 01:35 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Dương Tam Kha
De qua, de minh gui cho ban mot file NKC bang excel, ban chi can lay chung tu goc nhap vao sheet NKC, cac so khac tu dong se cap nhat.... ban xem se hieu lien. OK


Mình cũng đang loay hoay khổ sở về cái sổ NKC này, bạn có thể gửi cho mình được không?:thanx:
Email của mình là: n.tran1808@yahoo.com.vn
Cảm ơn bạn nhiều.

nhunganh4ever
15-07-2011, 01:35 AM
Thì rõ ràng là phiếu thu, chi...các hoá đơn đầu vào là chứng từ gốc mà, bạn căn cứ vào đó để vào sổ NKC, rồi từ NKC bạn vào sổ cái các TK.
Ví dụ : Bạn thanh toán tiền điện thoại, có ký hiệu hoá đơn và số hoá đơn, ngày phát hành cụ thể
bạn vào sổ NKC là : Nợ TK 642 :
Nợ TK 133
Có TK 111
Rồi từ đó bạn vào sổ cái TK 642,133,111.
Mình nghĩ là làm như thế đó, vì mình cũng mới vào nghề thôi biết được có vậy nên chia sẻ cùng bạn. Mong mọi người cùng góp ý.

nhunganh4ever
15-07-2011, 01:35 AM
Ôi mình nhầm! phải là nhờ Dương Tam Kha chứ nhề. Hoặc myhanhnguyen nhận được rồi thì gửi giúp mình một bản nha.
Email: hongnhung2206@yahoo.com.vn

nhunganh4ever
15-07-2011, 01:35 AM
ôi càng đọc em càng thấy em chẳng biết làm kế toán tẹo nào cả.
hu hu

thapktth
15-07-2011, 01:35 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi hoaitrinh
Hồi nảy giờ bàn luận, nói tóm lại là khi định khoản cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh điều lấy phiếu chi , phiếu thu, phiếu nhập phiếu xuất liên quan mà ghi vào sổ NKC phải không bạn. Mình hơi chậm hiểu, giúp mình với nha


thì đúng như vậy đó bạn. sau đó bạn chỉ cần căn cứ vào nkc rồi ghi vào sổ cái liên quan thôi chứ có gì đâu, ở trên sổ cái còn có cả cột ghi số trang nkc nữa đấy.
chúc bạn thành công trong công việc.

sagan
15-07-2011, 01:35 AM
mà, đã nhật ký chung thì sao lại có chứng từ ghi sổ ở đây chứ?

lenhuhai
15-07-2011, 01:35 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Dương Tam Kha
De qua, de minh gui cho ban mot file NKC bang excel, ban chi can lay chung tu goc nhap vao sheet NKC, cac so khac tu dong se cap nhat.... ban xem se hieu lien. OK


Mình cũng đang làm sổ sách theo hình thức nhật ký chung nhưng các sheet không liên quan với nhau. Bạn có thể gởi cho mình file NKC bằng excel của bạn được không.
Thankyou bạn nhiều nhé!
Mail của mình là: maytrang8393@yahoo.com

phuong286
15-07-2011, 01:35 AM
Anh Tam Kha ơi! anh có thể gửi cho em file excel NKC không? Em cũng làm thủ công, cũng phải làm tất các mẫu sổ. Em mới ra trường, kinh nghiệm chưa nhiều. Hi, cảm ơn anh trước!
Mail của em : phuong_ot_286@yahoo.com
hoặc Gmail : accounting@paradissa.net

cat80
15-07-2011, 01:35 AM
Bạn nào có file CTGS bằng excel ko cho mình với ?

ha long
15-07-2011, 01:35 AM
bạn cho mình xin một bản NKC bằng exell nhé. Níc của mình là bang_lang_tim8983@yahoo.com.
Thanks!

phuonglan65
15-07-2011, 01:35 AM
ah ý bạn hỏi là căn cứ để ghi sổ thuế phải không?bạn căn cứ vào hoá đơn gtgt nhé,phần căn cứ để bạn ghi sổ là phần ký hiệu và số.Còn các tài khoản 641,642 thì bạn cũng dựa vào định khoản mà làm căn cứ để ghi sổ.Ví dụ:nộp tiền điện nứoc ,điện thoại cho bộ phận quản lý:
N6422
N133
C111
Đầu tiên bạn lập phiếu chi ,từ pc bạn vào NKC sau đó bạn vào sổ cái.
Lại căn cứ vào phiếu chi bạn vào sổ quỹ tiền mặt
căn cứ vào hoá đơn gtgt bạn sẽ vào sổ thuế.
xong!Rất đơn giản bạn ạ.Vấn đề là bạn phải đọc kỹ nghiệp vụ phát sinh.Chúc bạn thành công.

snownight
15-07-2011, 01:35 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi cat80
Bạn nào có file CTGS bằng excel ko cho mình với ?


Để lại email cho mình nhé !

ha long bạn cho mình xin một bản NKC bằng exell nhé. Níc của mình là bang_lang_tim8983@yahoo.com.
Thanks!

Để mình gửi cho nhé !

sonhuong08
15-07-2011, 01:35 AM
Các anh chi ơi giúp em với, em mới vào nghề nên chưa hiểu.
em làm ở một Công ty thương mại (Chủ yếu mua bán vật liệu xây dựng) áp dụng theo hình thức CTGS thì ngoài các sổ cái liên quan thì cần phải mở các sổ sách nào nữa.

ha xuan minh
15-07-2011, 01:35 AM
mọi người ơi gửi cho mình một File NKC bằng EXCEL với . cảm ơn mọi người . Email :honemgiuaxamac@yahoo.com

thumper
15-07-2011, 01:35 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi snownight
Để lại email cho mình nhé !

ha long bạn cho mình xin một bản NKC bằng exell nhé. Níc của mình là bang_lang_tim8983@yahoo.com.
Thanks!

Để mình gửi cho nhé !


Chị Snow up lên Web đi cho mọi người down về cho tiện hì hì em cũng muốn xem file của chị .....^^.

snownight
15-07-2011, 01:35 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi thumper
Chị Snow up lên Web đi cho mọi người down về cho tiện hì hì em cũng muốn xem file của chị .....^^.


Mọi người vào đây đi mình đã up lên nhiều lần rồi đó !

http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?t=51137

thumper
15-07-2011, 01:35 AM
He He sao chị không nói sớm. hic hic giờ nì mà chị vẫn đi làm sao..chăm chỉ quá.....Hum tới WEBKETOAN tổ chức giải bóng yêu cầu chị đi cổ vũ nhé....đang ký đầu tiên mà chả thấy mẹt mũi đâu cả....

Sory cả nhà đã xì pam

sss
15-07-2011, 01:35 AM
cho mình hỏi vào sổ cái hình thức này nguyên tắc là tại 1 thời điểm sổ cái phải không âm và thứ tự ghi thì phải lấy từ nkc trước rồi mới lấy từ nk đặc biệt có đúng không?

cam thuyen
15-07-2011, 01:35 AM
Bạn ơi, gửi cho mình file NKC bằng excel nữa nhé. cám ơn bạn nhiều nha! hòm thư của mình là :camthuyen@canhcam.vn